你好,你申報(bào)的時(shí)候要填寫(xiě)未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)。
申報(bào)表填寫(xiě)了一筆未開(kāi)票收入,請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候需要做一筆未開(kāi)發(fā)票收入的分錄?
老師 申報(bào)表未開(kāi)票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報(bào)1月的時(shí)候填了未開(kāi)票正數(shù),2月把這部分未開(kāi)票開(kāi)好了,同時(shí)2月又沒(méi)有確認(rèn)多少收入,我該怎么填申報(bào)表呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,未開(kāi)票收入是當(dāng)月已申報(bào),下月開(kāi)具發(fā)票,那么下月申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該在未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)嗎?
老師,我二月份的賬上有一筆常規(guī)收入,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,待3月份開(kāi)具,那么在申報(bào)2月份增值稅時(shí)收入是按不開(kāi)票收入申報(bào)。到申報(bào)3月份增值稅時(shí)這筆又開(kāi)了發(fā)票,這種怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 2月申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入10000 3月這筆收入又開(kāi)票了,那現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒(méi)有分紅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒(méi)有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫(xiě)呢
你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷(xiāo)了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開(kāi)的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書(shū)
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來(lái)再買(mǎi),這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn),安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫(xiě)?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
反正一季度開(kāi)票都沒(méi)有超30萬(wàn),我直接按系統(tǒng)數(shù)據(jù)申報(bào)可以嗎
可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
把未開(kāi)票收入改為負(fù)數(shù),怕專管員找我麻煩呢
你好是的,這個(gè)確實(shí)是有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,明白了,謝謝
你好,不用客氣了的。