你好,這個(gè)是要一步一步來的。 并不是說直接就做一部歸集成本的分錄。 如你購(gòu)買紙張就借原材料貸,應(yīng)付賬款。 (1)發(fā)出加工材料時(shí): 借:委托加工物資 貸:原材料 委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。 ?。ǎ玻┲Ц都庸べM(fèi)時(shí): 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完畢收回時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資
老師好,我們圖書行業(yè),從出版社購(gòu)買書號(hào)費(fèi)計(jì)入什么科目,我們要算單書成本,比如付出版社書號(hào)5000元,第一次印刷1000冊(cè),過兩個(gè)月第二次印刷1000冊(cè),委外加工單書成本10元,我們是委外加工,所以要把書號(hào)也要分?jǐn)偟矫勘緯杀?,具體分錄,怎么分?jǐn)偅谝淮纬杀径嗌?,第二次印刷多少成?/p>
老師好,我們圖書行業(yè),從出版社購(gòu)買書號(hào)費(fèi)計(jì)入什么科目,我們要算單書成本,比如付出版社書號(hào)5000元,第一次印刷1000冊(cè),過兩個(gè)月第二次印刷1000冊(cè),委外加工單書成本10元,我們是委外加工,所以要把書號(hào)也要分?jǐn)偟矫勘緯杀荆唧w分錄,怎么分?jǐn)?,第一次成本多少,第二次印刷多少成?/p>
公司是做圖書出版加零售+委外加工生產(chǎn)。。1.先購(gòu)圖書版權(quán),自己編輯編書,自已采購(gòu)紙,然后委外找印刷廠印刷,然后在跟各大圖書網(wǎng)站和線下各銷售渠道合作進(jìn)行銷售。 我們這樣是屬于商貿(mào)類+生產(chǎn)混合企業(yè)么,然后這樣核算每種圖書成本,涉及到的會(huì)計(jì)分錄有哪些?怎么分?jǐn)??要是生產(chǎn)企業(yè)這屬于分步法嗎?謝謝老師
甘老師,我們是圖書批發(fā)零售,但是也做委外自己生產(chǎn),涉及到書號(hào)問題就是從出版社拿書號(hào),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,是制造費(fèi)用,還是無形資產(chǎn)?另外一個(gè)問題,就是怎么給分?jǐn)偯勘緯杀?,按照什么方法,比如2020,1月印刷成本8000,書號(hào)1萬,生產(chǎn)數(shù)量8000冊(cè),2月加印
老師,我們是圖書批發(fā)零售,但是也做委外自己生產(chǎn),涉及到書號(hào)問題就是從出版社拿書號(hào),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,是制造費(fèi)用,還是無形資產(chǎn)?另怎么給分?jǐn)偯勘緯杀景凑帐裁捶椒ㄈ霂?kù)還是銷售數(shù),比如2020,1月印刷成本8000,書號(hào)1萬,生產(chǎn)數(shù)量8000冊(cè),2月加印2000冊(cè)委外加工3000,單書成本又是多少
員工繳納個(gè)稅的個(gè)人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進(jìn)入?員工自己操作還是辦稅人員操作
老師,幫忙分析一下,本月收入只比上月少5萬,利潤(rùn)確比上月少10萬,有部分原因是費(fèi)用比上月多2萬,主要是入庫(kù)數(shù)量比上月少,結(jié)轉(zhuǎn)完成本后,庫(kù)存比上月減少了15萬,料工費(fèi),銷管財(cái),都核對(duì)沒有問題,那么導(dǎo)致利潤(rùn)下降的原因也有庫(kù)存減少的因素吧。
以前年度其他會(huì)計(jì)做的賬,沒有做購(gòu)買的車輛入固定資產(chǎn),這個(gè)是掛靠公司名下的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去了,開來發(fā)票我怎么做賬?
老師好,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需交哪些稅?
個(gè)稅申報(bào)問題,電腦故障臨時(shí)換一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,人員名單都在舊電腦里,怎么能夠獲取呢?
老師,公司員工個(gè)人所得稅繳納后,是員工自己向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表還是辦稅人員報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表?
老師你好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒開,稅務(wù)局讓我們把未開的發(fā)票確認(rèn)收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額沒勾選成功手動(dòng)填的申報(bào)表繳了稅。后期又改成進(jìn)項(xiàng)稅額0,導(dǎo)致欠稅。4月份全部勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留底抵欠稅16萬,還補(bǔ)繳了3月份的稅和滯納金。相當(dāng)于4月份沒有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報(bào)表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來的
裝訂時(shí),科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個(gè)體戶在做稅務(wù)登記時(shí),是不是不能選擇定額核定啦
老師,支付印刷費(fèi)的分錄怎么做
借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款