你二季度的普通發(fā)票開了多少?銷售額一共是多少?我們這邊普通發(fā)票不好退。

請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報該如何填寫?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度開了張20萬的普票,當(dāng)時沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對方說金額開錯了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
公司是國際貨運(yùn)代理有限公司,是小規(guī)模納稅人,開普票是免稅的,如果2023年1月月度開票金額超10萬,季度沒有超30萬,請問季度申報的時候需要繳納增值稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,3月份開了專票,4月份需要紅沖,那一季度報增值稅的時候需要先繳稅嗎?如果需要后面又怎么給我們退回來
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開了38萬,繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬,重新開30萬專票,請問這個30萬的專票增值稅,可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎?后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報表,但第一季度增值稅報表帶出數(shù)據(jù)沒變,沒有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅,如何處理?
老師個人開工程發(fā)票為什么個稅是按1%呢,不應(yīng)該按五級累計嗎
老師,公司準(zhǔn)備注銷,但是在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤金額有點大,有什么方法可以調(diào)整嗎
老師,我們京東購買了一個價值五千元的咖啡機(jī)送給客戶的,我拿這個發(fā)票入賬業(yè)務(wù)招待費,可以嗎
發(fā)票上的收款人、復(fù)核人、開票人可以為同一個人嗎?
老師您好!由供應(yīng)商繳的消費稅,我們出口企業(yè)可以申請退消費稅嗎?
老師,支出物業(yè)管理停車費用會計分錄應(yīng)該怎么寫?
上個月預(yù)付款項,我做的:借:應(yīng)付賬款;貸銀行存款;這個月收到發(fā)票怎么做賬?
9月份申請首次出口退稅申報,稅務(wù)局要求我們先申報增值稅,增值稅申報時,不涉及免抵退應(yīng)退稅額,9月正好又有一筆出口業(yè)務(wù),當(dāng)期也有留低,申報9月份免抵退稅后就已經(jīng)退回稅款了?,F(xiàn)在申報10月份的增值稅,在主表的15欄免抵退應(yīng)退稅額中,出現(xiàn)了已經(jīng)退回的稅額,遞減當(dāng)月的銷項,是不是不應(yīng)該遞減了,因為已經(jīng)退回了
老師,如何查詢有沒有做稅務(wù)登記?我們肯定做了工商登記了
工富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司對燃料實行滿油箱制油耗管理。2020年12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:10日用轉(zhuǎn)賬支票采購92#汽油40000升,增值稅專用發(fā)票列示價款為200000元,增值稅稅額為26000元,汽油已驗收入庫;31日各部門領(lǐng)用情況匯總為:貨車領(lǐng)用8900升,客車領(lǐng)用8000升,企業(yè)管理部門領(lǐng)用800升。(假定單位成本為5元) (1)10日汽油驗收入庫時,編制會計分錄。 (2)31日匯總汽油領(lǐng)用匯總表,編制會計分錄。 業(yè)務(wù)2:富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司12月12日以現(xiàn)金支付公司辦公用品費2000元, 其中公司管理部門1000元,車站600元,車隊400元。 業(yè)務(wù)3:富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司12月13日以銀行存款支付公司水電費6000元, 其中公司管理部門2500元,車站1500元,車隊1200元,堆場800元。