小規(guī)模就是那樣填報(bào)的,
你好,我問下我公司上個(gè)月有出口退稅,這個(gè)月需要填寫增值稅申報(bào)表,出口退稅銷售額是填寫主表的第7欄,還是第8欄
為什么這個(gè)表格填了以后,主表增值稅沒有變動(dòng),然后增值稅減免稅申報(bào)表“實(shí)際抵減稅額”數(shù)據(jù)是0?這是什么意思?
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)增值稅減免表填的對(duì)不對(duì),免稅額是啥意思用填嗎
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報(bào)表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開票金額40萬元。請(qǐng)問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
老師,你好,請(qǐng)問增值稅免抵稅額是什么意思?附加稅為什么要用增值稅額+免抵稅額再乘以適用的稅率?
如果企業(yè)賬上什么都沒有,有資本公積怎么處理
我們的客戶,會(huì)從我們開過票的貨款里直接扣:質(zhì)量扣款(挑選費(fèi),返修費(fèi),維修費(fèi)),物流費(fèi),違約金,這些扣款客戶不會(huì)給我們開票,我們也不能開紅字發(fā)票,客戶直接扣,這些情況,應(yīng)該分別怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,借,預(yù)付賬款 貸,預(yù)收賬款 這樣做可以嗎老師
老師。請(qǐng)問公司的車輛在稅局系統(tǒng)查到去年的車船稅車主姓名是公司經(jīng)辦人的名字,不是公司的名字,行駛證上都是公司的名字。是購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí)保險(xiǎn)公司代繳的車船稅他們應(yīng)該寫錯(cuò)了,這種會(huì)有影響嗎?
一次性付3月房租18000我怎么做分錄 借
員工把車租給公司所得的收入,是不是要報(bào)個(gè)人所得稅-其他財(cái)產(chǎn)租金所得
請(qǐng)教老師關(guān)于印花稅的問題,購(gòu)銷合同上沒有約定金額,只能按進(jìn)、銷項(xiàng)的發(fā)票為計(jì)稅依據(jù),請(qǐng)問是以含稅還是不含稅金額來繳納呢
在京東購(gòu)買的商品當(dāng)時(shí)對(duì)公打款過去的抬頭是廣州晶東,發(fā)票開過來的銷售方是東莞京東,這個(gè)怎么處理
老師,公司要求統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出。三大期間費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收支。請(qǐng)問計(jì)提的企業(yè)所得稅,算費(fèi)用嗎?
老師您好,北京公司合伙企業(yè)在哪里申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得呀然后季度申報(bào)是a表還是b表
我們是一般納稅人
你們開具了免稅普票就可以填報(bào)
但是電子稅務(wù)局里全部是專票?
那么就是填報(bào)錯(cuò)誤