你好,可以的。操作沒問題。
請(qǐng)我公司出具的20年財(cái)務(wù)報(bào)表,審計(jì)報(bào)告前面為什么要重新調(diào)整呢
代理的一家企業(yè)要申報(bào)高新技術(shù)企業(yè),審計(jì)事務(wù)所出具了審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是拿著審計(jì)出具的財(cái)務(wù)報(bào)表去稅局更改所得稅就行?
某會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)審計(jì)A公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表,確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體重要性為200萬元,實(shí)際執(zhí)行的重要性水平為100萬元。審計(jì)工作底稿中的部分內(nèi)容如下:(7)2022年2月25日,甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了A公司審計(jì)報(bào)告。在財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出前,甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師獲悉A公司2022年1月15日發(fā)生了一筆大額銷售退回,因此,要求管理層修改財(cái)務(wù)報(bào)表,并于2022年2月28日重新出具了審計(jì)報(bào)告。管理層于2022年3月1日批準(zhǔn)并報(bào)出修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表。(2)A公司與B公司既有采購業(yè)務(wù)也有銷售業(yè)務(wù),2021年底,A公司多計(jì)B公司應(yīng)收款項(xiàng)400萬元、多計(jì)應(yīng)付款項(xiàng)390萬元,甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為兩項(xiàng)錯(cuò)報(bào)相抵后金額不重大,同意管整。的(3)A公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表存在一筆未更正錯(cuò)報(bào)90萬元,系少計(jì)提企業(yè)所得稅所致。因該錯(cuò)報(bào)金額小于財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性,甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該錯(cuò)報(bào)不重大,不影響審計(jì)結(jié)論。(4)在審計(jì)報(bào)告日后、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日前,A公司2021年未的一項(xiàng)重大未決訴論終審結(jié)案,管理層根據(jù)判決結(jié)果調(diào)整了2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表。在對(duì)該調(diào)整實(shí)施審計(jì)程序后,甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)重新批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表出具了新的計(jì)報(bào)告。
21匯繳由于暫估已做納稅調(diào)增,現(xiàn)在年審事務(wù)所幫我出年審報(bào)告是可以按我調(diào)增前(也就是賬面)利潤總額出具還是要把我調(diào)增部分沖減成本重新更正匯繳?
請(qǐng)問去年的審計(jì)報(bào)告錯(cuò)了,還能讓之前事務(wù)所修改嗎?是他們重新出具一份嗎?需要寫說明嗎?
管理費(fèi)用是負(fù)的啥意思,
請(qǐng)問,出口企業(yè)一直都有留底稅額,就是說每個(gè)月都有退稅,那稅負(fù)率怎么算
公司要注銷帳上預(yù)付帳款,應(yīng)收帳款,固定資產(chǎn)要怎么處理平帳呢
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)的代表什么意思
老師 想請(qǐng)教個(gè)問題 麻煩幫我解答一下 我們付了一筆A公司1568000的款給另一個(gè)公司 是走賬的 ,然后A公司將這1568000的款分別付給兩個(gè)公司給我們打過來 ,分別是A打給云南公司1079814 .58 元 A打給中農(nóng)公司488140.42 元 這個(gè)怎么做分錄平賬呀老師 我們領(lǐng)導(dǎo)說欠什么三方協(xié)議 大概意思就是A公司欠了我們多少錢 我們欠云南公司多少錢這樣子來平賬 云南公司我們像他們借了錢 當(dāng)時(shí)做的分錄是 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
老師有留抵稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄麻煩老師寫下
你好 我們是一般納稅人差額征收的保安服務(wù)有限公司,分別銷項(xiàng)票開具5%普票,5%專票,差額普票5%,專票6%,差額專票5%.有沒有案例,做賬好的辦法,申報(bào)增值稅的附表一到附表五如何填寫。有案例解析嗎?我是這樣分開做的賬但是不會(huì)報(bào)增值稅
老師您好!請(qǐng)問公司購買的農(nóng)產(chǎn)品用于送禮,開具的是電子普通發(fā)票,免稅的發(fā)票??梢缘挚蹎??
您好老師,這是什么原因呢,出口退稅申報(bào),填寫美元金額:11395.4美元(人民幣82056÷ 匯率7.2008=美元11395.40051),這個(gè)提示怎么解決
我的問題是,餐飲發(fā)票大于銀行,怎么做賬
上述事項(xiàng)進(jìn)行2024年審計(jì)時(shí)做以前年度損益調(diào)整出具報(bào)表,事務(wù)所是否必須做完之前年度報(bào)表的調(diào)整后才能出具2024年審計(jì)報(bào)告呢?
如果涉及調(diào)整以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)是因?yàn)橹荒?022年上級(jí)單位向下級(jí)單位工資成本轉(zhuǎn)嫁造成的,現(xiàn)在2024年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題并整改要求還原成本,金額涉及800萬左右,是不是只能通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整?可不可以都確認(rèn)在2024年當(dāng)期費(fèi)用體現(xiàn)呢?
你好,這個(gè)是要通過以前年度損益調(diào)整來操作。不能直接計(jì)入24年里面,先調(diào)整之前的,再來做24年的
請(qǐng)問如果事務(wù)所堅(jiān)持要放在當(dāng)年是不是沒有依據(jù)???必須調(diào)整以前年度損益調(diào)整的依據(jù)是準(zhǔn)則什么條款?
這個(gè)是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求。
有沒有什么特殊情況是會(huì)計(jì)差錯(cuò)可放在當(dāng)期的呢?
你好,你如果不涉及到損益類的科目的話,可以放在當(dāng)期。
涉及損益類的如果金額較小或重要性判斷不重要的情況下是不是也能放當(dāng)期呢?
你好,實(shí)操中確實(shí)是可以,但是怎么樣算大,怎么樣算?。繘]有一個(gè)固定的金額。