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老師,12月購買了的材料,稅務賬入庫出庫了!然后1月份沖紅了這個發(fā)票,怎么做賬

2025-04-09 16:54
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齊紅老師

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2025-04-09 16:54

借:原材料??負數(shù) 貸:應付賬款?負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)

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2025-04-09
你好? ? ?3月做暫估入庫 。 4月收到發(fā)票與你暫估金額一致 直接附發(fā)票在3月憑證后面去??
2021-04-15
您好,最好做在2月份,這個領用施工材料的分錄不影響損益的,沒有收入做這個分錄也不影響的
2023-07-29
你好,規(guī)范是要先沖紅原來暫估分錄,再按照發(fā)票做賬的
2021-06-03
對,沒錯,就是這么做。
2022-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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