借:原材料??負數(shù) 貸:應付賬款?負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
這個月材料發(fā)票沒到,做了暫估入庫,下個月材料發(fā)票進來,下個月直接幫這個月的暫估材料紅沖這筆分錄,然后實際入庫做進去這樣就可以的吧
老師,我上個月采購買的軸承入庫了,但是發(fā)票是這個月開的。上個月入的是43元,這個月是43.02元。怎么記賬。把上個月入庫的紅沖,借:原材料-軸承 43 紅字 待:其他應收款 -采購 43紅字 然后按照正確的 借:原材料-軸承43.02 貸:其他應收款43.02 顯示 余額是0.2 然后把0.2 出庫對嗎
老師,我們3月份購入原材料,供應商4月1號開的發(fā)票,我3月份做賬還要暫估入庫,然后4月份在沖暫估入庫嗎?
老師,我們生產型企業(yè),關于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了
郭老師,我問一下,我們公司有一個員工因為工傷,現(xiàn)在住院了。需要陪護的護工,那這個護工費因為保險公司報不了,那我們自己公司可以做帳入費用嗎?
郭老師,出口企業(yè)首次退稅,稅務要核查是嗎,是注冊下來核查,還是退稅下來核查
老師,公司股東把股權轉給另一家公司需要繳稅嗎?交什么稅?
老師,房租合同和個人簽的,發(fā)票和收據(jù)開的公司,這樣行嗎?
監(jiān)控設備沒超過2000元入固定資產還是管理費用
老師電子發(fā)票和紙質發(fā)票,當月紅沖和跨月紅沖有啥區(qū)別,客戶聯(lián)需要要回嗎,
老師你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是,開具普票每個月不超過10萬,季度不超過30萬就免征增值稅稅,這兩個條件是同時滿足嗎?還是其中一個月超過10萬,一個月沒有開具發(fā)票沒有收入,只要1個季度不超30萬就免征增值稅呢,謝謝
老師!如何折分工資比例,基本工資,績效工資,加班工資各占多少合適!
員工內部價購買的商品,分錄怎么做?
老師:我單位有一個咖啡館,現(xiàn)在和另一個單位合做收取他們每月一定比例的分成,他們的營業(yè)收入發(fā)票我們能開嗎?他們經(jīng)營需不需要更改營業(yè)執(zhí)照?