一般情況下,一般納稅人支付下半年房租及物業(yè)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,且房租和物業(yè)費(fèi)用于應(yīng)稅項(xiàng)目(比如辦公場地租賃、辦公區(qū)域物業(yè)服務(wù) ),當(dāng)期是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
我們 公司房租金額比較大,需要待攤,支付房租且本月收到增值稅專用發(fā)票是:借:長期待攤費(fèi)用80871.68 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅4043.58 貸:銀行存款84915.26 本月攤銷:借:管理費(fèi)用-房租26957.23 貸:長期待攤費(fèi)用26957.23 是這個(gè)思路吧
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師 7月付房租費(fèi)用,房租發(fā)票也開了,專票,分錄是:借長期待攤費(fèi)用 250000應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7500 貸銀行存款,當(dāng)月攤銷房租,借管理費(fèi)用房租 貸:長期待攤費(fèi)用
老師,我公司12月付了24年Q2的物業(yè)費(fèi)用及房租,會(huì)計(jì)分錄:借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款;發(fā)票在1月收到增值稅專用發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是否可以按照以下分錄做:借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行 貸 預(yù)付賬款
老師,去年的房租付款了,沒發(fā)票,每月已經(jīng)分?jǐn)偭耍?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:制造費(fèi)用-房租, 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費(fèi)用, 進(jìn)項(xiàng)稅, 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 制造費(fèi)用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎
怎么把結(jié)轉(zhuǎn)了的租金收入調(diào)成押金
工資公轉(zhuǎn)私可以直轉(zhuǎn)賬23萬嗎,還是說要分成幾次轉(zhuǎn)賬
老師,怏漲軟件只有1月份的期末結(jié)轉(zhuǎn),以后月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師,我們母公司從集團(tuán)借款然后給了我們下級(jí)子公司用于建設(shè),那么我們母子公司之間以什么形式做賬呢。
我問一下那個(gè)個(gè)稅申報(bào)2100元,那個(gè)本來應(yīng)該是5月份,我選了一個(gè)6月份,那個(gè)要交的個(gè)稅稅額一樣嗎?
商業(yè)承兌匯票票據(jù)狀態(tài)顯示已承兌已鎖定什么意思?匯票到期還能付款么?
老師,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),這樣做分錄對?
請問分公司跨區(qū)域變更地址后,現(xiàn)場辦理稅務(wù)變更需要提供哪些資料
老師 造一臺(tái)越野車 需要算 人工 成本 材料 時(shí)間 這個(gè)該怎么去算 該怎么進(jìn)行下去?
老師,約當(dāng)產(chǎn)量公式是怎么算的
那么請問分錄是對的嗎?
同學(xué)你好 是對的 是這樣