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老師企業(yè)銷售汽車會涉及到什么稅費嗎?涉及到補稅嗎

2025-04-08 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-08 16:57

是銷售使用過的汽車嗎?

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快賬用戶4731 追問 2025-04-08 16:57

是的老師、使用了3年了

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齊紅老師 解答 2025-04-08 16:58

該車抵扣過進項嗎?

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快賬用戶4731 追問 2025-04-08 16:59

抵扣過,買的時候就抵扣了進項稅額了

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齊紅老師 解答 2025-04-08 16:59

現(xiàn)在銷售,按13%交增值稅

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快賬用戶4731 追問 2025-04-08 17:00

還涉及到其他嗎老師、比如企業(yè)所得稅、以前的確抵扣了進項

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齊紅老師 解答 2025-04-08 17:02

不需要進項轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶4731 追問 2025-04-08 17:03

算我們的營業(yè)外收入是吧老師、交所得稅

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齊紅老師 解答 2025-04-08 17:04

是,算我們的營業(yè)外收入,交所得稅

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快賬用戶4731 追問 2025-04-08 17:22

老師、無論多少年都是這樣交稅的嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-08 17:24

是的,按利潤總額來申報企業(yè)所得稅

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你好,你們是生產(chǎn)的,是高檔小汽車的,需要交。
2021-08-05
你好,通常還會涉及附加稅。
2022-09-26
您好,報銷差旅費不會涉及到個稅
2022-08-23
你好這個涉及增值稅, (一)增值稅:   增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1%     ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%)  ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)   月銷售 額不超過10萬不需要交教育費附加和地方教育費附加(三)教育費附加 =增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。)   (四)地方教育附加 =增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。)(七)印花稅?= 租賃合同總金額×0.001/2 個人所得稅稅局核定扣話,不含稅銷售額乘以核定率,核定率一般是0.015左右,要是支付單位代扣租賃所得,不超過4000 ,減除費用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*20%,超過4000 減除費用按20% ,這個應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*20%
2021-07-15
你好,需要繳納一個印花稅。
2022-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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