哦哦,也就是在用途確認(rèn)那里,稅前扣除這里有3個(gè)選項(xiàng)呢,我還做過(guò)一期這樣的視頻。只要能登陸我們電子稅務(wù)局的人就能抵銷(xiāo)入賬確認(rèn)的
老師,我們公司剛成立1個(gè)月,通過(guò)電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開(kāi)具了幾十張專(zhuān)用發(fā)票、電子普通發(fā)票,普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見(jiàn)到1張紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票,其他發(fā)票都沒(méi)見(jiàn)到實(shí)物,這怎么操作呢?其他沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的專(zhuān)用發(fā)票,必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的,也必須這個(gè)月入賬嗎?不能收到實(shí)際發(fā)票之后,下個(gè)月再入賬嗎? 有日常發(fā)票管理的臺(tái)賬模板嗎?或者比較詳細(xì)的,教日常發(fā)票保管、管理的資料嗎?發(fā)票要放保險(xiǎn)柜保管嗎?請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么操作?
老師,這個(gè)是不是可以這么說(shuō),就是比如哈,我賣(mài)出商品我也確認(rèn)收入并開(kāi)了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),如果這時(shí)候我和買(mǎi)家商量好走私戶轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬(wàn)),那我實(shí)際上已經(jīng)收到了這筆款項(xiàng)(5萬(wàn)),但是呢我作為銷(xiāo)售方我的賬上依然掛著應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)(5萬(wàn)),那么過(guò)了半年我會(huì)計(jì)將這筆5萬(wàn)的業(yè)務(wù)給做了壞賬處理,等到過(guò)了1年之后是不是就能完全確認(rèn)為損失作為專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)從而少繳納企業(yè)所得稅???那這樣作為銷(xiāo)售方是不是我就得了便宜呢
老師,我是今天剛找到的工作,是制造業(yè)企業(yè),之前沒(méi)有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在找的工作老板想讓我做兩個(gè)公司的賬,一個(gè)一般,一個(gè)小規(guī)模,這個(gè)公司之前的賬是找代賬公司做的,我上班之后需要交接過(guò)來(lái), 第一個(gè)問(wèn)題:是想問(wèn)下在交接的過(guò)程中我需要注意什么,怎么做才能顯得自己專(zhuān)業(yè)。 第二個(gè)問(wèn)題:這個(gè)公司是工會(huì)資助的,像社保這些是一定要交的嗎,如果不交會(huì)怎樣,交的話是選最高比例還是最低比例交 第三個(gè)問(wèn)題:老板說(shuō)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候有時(shí)候供應(yīng)商會(huì)多要發(fā)票,讓我控制數(shù)量,月底好少交稅,這個(gè)要怎么操作,是犯法行為嗎
老師,我公司,充值直播推流費(fèi)100萬(wàn),對(duì)方給我公司開(kāi)票100萬(wàn),但是現(xiàn)在我們只用了70萬(wàn)的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬(wàn)充值提現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)怎么操作 您好,這個(gè)的話,意思是剩下沒(méi)有用完是嗎 是的老師,剩下的錢(qián)需要提現(xiàn)出來(lái) 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒(méi)有,之前是正常入賬,做了,成本,沒(méi)想到會(huì)有剩余,而且對(duì)方已經(jīng)把100萬(wàn)發(fā)票開(kāi)給我們了,請(qǐng)問(wèn)這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說(shuō)之前1,000,000全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷(xiāo),剩余那部分 老師這是我昨天提問(wèn)的問(wèn)題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問(wèn)的,是不是可以這樣操作
老師,你好,是這樣的,我上個(gè)月開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了一張,當(dāng)時(shí)點(diǎn)了作廢,但是不知道為什么沒(méi)有成功,我認(rèn)為成功了,賬上就沒(méi)做這筆收入,但是今天報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開(kāi)票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個(gè)月就必須先交稅,然后下個(gè)月再開(kāi)紅字發(fā)票對(duì)吧?但是我這個(gè)月不能繳稅所以就像用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票足夠的話增值稅可以全抵對(duì)吧?但是我這筆開(kāi)票的我當(dāng)時(shí)認(rèn)為11月份開(kāi)票已經(jīng)成功作廢了,這個(gè)收入也沒(méi)有進(jìn)賬,這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?