不用交所得稅,賬務上不需要調賬
業(yè)務招待費和廣告宣傳費匯算清繳調增后12月份的本年累計利潤總額是1萬,調增前是負數。請問需要補交的所得稅是1萬x0.05對嗎?(總計調增費用2萬) 假設調增后累計利潤總額仍舊是負數,就不需要補繳所得稅了對嗎?
老師,公司2021的利潤總額<0,不用交企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅匯算清繳后利潤總額上升了,但是仍然<0,不用交所得稅,需要做賬嗎?因為利潤總額有變化
截止到11月份利潤表本年累計數利潤總額是26萬,繳納個人經營所得稅3.1萬,匯算清繳時需要納稅調增的金額是48萬,如果想匯算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬我不退稅,12月利潤表利潤總額是多少
老師,22年利潤總額是負數,沒有預繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務招待費需要調增,這樣利潤總額就和財務報表的利潤就不一致了,需要調整財務報表嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅總額有調整,年報利潤表需不需要調整?
之前是小規(guī)模納稅人 7月轉成一般納稅人 做賬有什么區(qū)別
你好!請問一下我們去年有一位員工上班途中出車禍,現在公司賠償他10萬元,我怎么做分錄
老師,我做成本時,有些成本發(fā)票是滯后的。我可以怎么做賬,能體現成本缺票的情況,待收到發(fā)票時,補上發(fā)票。賬目上可以怎么做,不通過記臺賬的方式。
老師每年的社?;鶖嫡{整,是什么意思?
學校超市的水及衛(wèi)生巾,免費給考生提供免費商品,賬務應怎么處理呢,具體應做什么手續(xù)呢?留作上級部門來核查
老師,員工的勞動合同,試用期內簽了就行吧?
你好老師,定制家具工廠增值稅負率多少。
偶然發(fā)現24年又一筆住宿費掛錯科目了,計入到交通費里了,已經做完匯算了,沒有影響稅款繳納,可以不做調整了嗎
做公司內賬包涵哪些?如何計算利潤和成本?需要用到什么財務軟件
公司公戶購買的銀行理財產品是計入交易性金融資產嗎,那平時的增長額怎么做分錄呀
老師,還有一個問題,24年應付職工薪酬借方是8.8萬,貸方計提是10萬(其中有5000是補提去年2023的),25年又發(fā)放了24年的工資1萬,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅調整明細表怎么填
實際24年計提就是9.5萬,24年發(fā)放8.8,加上25年1萬,實際發(fā)放9.8萬
賬載,稅收,實際,均填寫9.5萬元
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!