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請問員工去外地,沒有機票火車票費用和其他差旅費,只有在外地吃飯的餐費,餐費高于五千,可以只報銷餐費嗎?現(xiàn)在關(guān)于餐費報銷有什么規(guī)定?需要附什么憑證

2025-04-08 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-08 14:55

你好,。這個本身沒有明確的規(guī)定 但是你沒有其他東西證明的話,稅務(wù)局可以認定你為虛開,讓你調(diào)整,不讓你稅前扣除。

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員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
您好,1.不需要 發(fā)票,這是誤餐補助 2.也不用小票,這是報銷制造里定額的,哪個級別多少錢一天 3.后2個問題一起回答,餐補根本不需要發(fā)票的
2024-04-28
你好,發(fā)票和付款截圖的不一致吧?
2024-08-07
你好,是全部入費用中的培訓費科目 附件:就是相應(yīng)的發(fā)票,費用報銷單?
2023-06-28
你好,嗯額 ,可以入賬的呢
2019-06-20
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