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老師,我2024年12月計提12月電費50000,12月的時候沒有發(fā)票,分錄是借成本50000,貸應付賬款50000,2025年收到電費發(fā)票這時候需要沖了12月計提的,分錄借應付賬款50000,貸應該是什么,電費都是年前好幾個月前提前預付的。另外麻煩學堂不要給我推郭老師,我不喜歡他的工作態(tài)度

2025-04-08 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-08 11:55

2025 年收到發(fā)票時,因為電費之前是預付的,所以貸方應該沖減預付賬款,分錄如下: 借:應付賬款 50000 貸:預付賬款 50000 同時,需要根據(jù)發(fā)票金額重新確認成本或費用,假設發(fā)票金額與計提金額一致,分錄為: 借:成本 50000 貸:應付賬款 50000 如果發(fā)票金額與計提金額不一致,還需要對成本或費用進行調(diào)整。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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