應通過 “以前年度損益調(diào)整” 處理。收到退款時,借 “銀行存款” 800 萬,貸 “以前年度損益調(diào)整” 800 萬;若涉及所得稅調(diào)整,借 “以前年度損益調(diào)整”,貸 “應交稅費 - 應交所得稅”;最后將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 - 未分配利潤”。不能直接沖營業(yè)外支出或計營業(yè)外收入,因其是以前年度事項,用此科目才能正確調(diào)整以前年度損益。

我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務局讓我公司做了進項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動轉(zhuǎn)出?如果主動轉(zhuǎn)出,是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳,還是在本月進項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師好!有一個商貿(mào)公司,若在今年4月國家辦理留抵退稅的時候公司里有進項留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國家26元,這個無票收入是接到處罰通知書的時候做 借:應收賬款 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費–應交增值稅–銷項稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時候再做 借:應交稅費–應交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請老師詳細告知,謝謝!
老師,我們公司19年開發(fā)票開多少收多少,但是7月份付款單位由于審計發(fā)現(xiàn)合同上計算比例多付5萬多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯了,我們?nèi)藛T沒注意,但是對方就不認了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開發(fā)票出去的,發(fā)票他們也退不回來了,我這邊我認為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多,分錄是借,營業(yè)外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對嗎,如果不對話應該怎樣處理,我知道這個五萬多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調(diào)增。
老師,醫(yī)療行業(yè),去年醫(yī)保在撥款的時候扣了一些不合規(guī)的罰款,我們做賬把這部分罰款做了營業(yè)外支出,然后今年醫(yī)保人工審核又把去年扣的罰款退了一部分回來,今年做賬是沖抵去年的營業(yè)外支出,做以前年度損益調(diào)整么,還是直接把退回來的錢直接做營業(yè)外收入
老師,你好,我想請教下我這季度申報企稅的時候提示我收入和增值稅表上的收入不一致,后來我查了一下是因為上個會計7月初錄期初數(shù)據(jù)的時候只錄了資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù),利潤表上的數(shù)據(jù)沒錄,除了把我錄的這個季度的憑證刪了然后錄上損益類的期初數(shù)據(jù),是不是還可以把那些損益類科目錄一張憑證在9月份,這樣就不需要錄期初數(shù)據(jù)了?因為我看之前利潤表上的數(shù)據(jù)也不多。如果錄憑證的話怎么錄呢?
企業(yè)所得稅季報新增的職工薪酬中實際繳納的怎么填?因為今年發(fā)的工資有去年少發(fā)的工資 ,還是按借方的實際發(fā)生額填嗎,還
申報是資產(chǎn)負債表跳出來現(xiàn)金流量表也要報,是否可以不申報也能通過
老師,請問憑證的庫存商品與另外一個出貨系統(tǒng)的存貨結(jié)存有部分差異,憑證怎么調(diào)整?
老師,小規(guī)模納稅人物業(yè)管理費增值稅是3%先按1%來講,停車費是5%。對嗎?然后一般納稅人是6%,停車費是13%。
你好,殘保金上期人數(shù)和工資金額可以申報0嗎
收電費的收據(jù),第二聯(lián)蓋什么章?
會計個人微信收商戶電費錢,是刻現(xiàn)金收訖章還是微信收訖章啊?
老師長期欠印花稅,會被稅務列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請問電子稅務系統(tǒng)打開后,上面顯示當前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請問,我這個月是不是可以開出15萬左右的票出去。