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2025-04-04 20:34
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-04 20:35

您好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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2025-04-04
您好, 這個(gè)不用做分錄,直接申報(bào)就可以了
2024-04-10
這個(gè)的話,是都要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
2020-08-13
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),月末無需繳納增值稅,形成留抵稅額。具體的會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-12-10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-11-09
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