你好,這個(gè)工資發(fā)下去了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:我建筑公司工地開(kāi)來(lái)人工發(fā)票,做分錄借:成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 年報(bào)時(shí)應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表能把這個(gè)開(kāi)來(lái)發(fā)票金額填進(jìn)工資薪金支出里嗎?
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司發(fā)的農(nóng)民工工資,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里需要填工資薪金支出項(xiàng)嗎)-調(diào)增
你好,所得稅匯算清繳,里面的職工薪酬調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出是指什么哪個(gè)科目的,以前做賬不規(guī)范,有的應(yīng)付職工薪酬科目用,有的沒(méi)有用。職工薪金支出含不含福利支出,教育支出,工會(huì)支出,社保公積金。
老師是這樣的,納稅調(diào)整職工薪酬支出,有沒(méi)有包含農(nóng)民工資,農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅了款也付給他們了,但我們做賬的時(shí)候沒(méi)有過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,申報(bào)殘保金和人數(shù)也未報(bào)農(nóng)民工資和人數(shù)這種情況下職工薪酬支出的金額以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
企業(yè)年度匯算清繳時(shí),“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的工資薪金支出,是“管理費(fèi)用中人員工資薪酬”,還是“2211應(yīng)付職工薪酬”中“應(yīng)付職工工資”? 因建筑企業(yè),應(yīng)付職工工資包含現(xiàn)場(chǎng)農(nóng)民工工資,這個(gè)是項(xiàng)目的施工成本。
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒(méi)收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫(xiě)增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車(chē)費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
一月發(fā)了
賬載金額,實(shí)際金額,稅收金額都包含了這12月份的。
那包含這個(gè)農(nóng)民工工資
對(duì)的對(duì)的包含在里面的。
還是放在25年。25年一月我轉(zhuǎn)成本了
你好放到24年就可以的