你好,你只能在貸方的話你就錄入復(fù)數(shù)
利潤分配期末余額是負(fù)數(shù),那他的期末余額是在貸方還是借方?
。本年利潤期末余額在借方,錄入期初數(shù)據(jù)的時候怎么錄入借方???用負(fù)數(shù)表示嗎
老師 本年利潤的期末余額是貸方負(fù)數(shù),未分配也是貸方負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配~未分配利潤 貸:本年利潤 分錄是這樣做嗎
年末本年利潤借方正數(shù)余額結(jié)轉(zhuǎn),借,本年利潤負(fù)數(shù),貸,利潤分配負(fù)數(shù),還是借利潤分配正數(shù),貸,本年利潤正數(shù),兩個分錄那個正確呢
科目余額表本年利潤的期末貸方余額是利潤表凈利潤的余額嗎,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)是科目余額表本年利潤+利潤分配期末貸方余額嗎
老師不明白這個12.5是咋算出來的
老師!24年企業(yè)所得稅忘計提了25賬務(wù)處理怎么怎么做?分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,單位有幾筆小額應(yīng)付甲方首存金利息的其他應(yīng)付款,但是甲方?jīng)]做賬,我單位要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這幾筆業(yè)務(wù)呢?
公司辦公室養(yǎng)的貓,給貓買的貓糧貓砂貓條等發(fā)票做賬分錄怎么寫
家權(quán)老師在嗎,老師在嗎
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項明細(xì)申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進(jìn)項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?