可以更正過來。在自然人電子稅務局(扣繳端)有相應的更正申報功能。如果是申報成功未繳款,可在 “申報表報送” 模塊點擊【作廢申報】作廢后重新填寫申報或【更正申報】數(shù)據(jù)修改后重新申報;如果是申報成功且繳款后,可在 “申報表報送” 模塊點擊【更正申報】進行更正操作,或點擊【查詢統(tǒng)計】—【單位申報記錄查詢】查詢需要更正的屬期,選擇需要更正的報表類型后點擊【啟動更正】進行更正 更正申報后 2023 年是否按 5 萬補稅,要看這 6 萬收入對應的應稅所得額是多少。如果這 6 萬是工資薪金收入,且沒有其他扣除項目,那么應納稅所得額 = 60000 - 5000×2(11 月和 12 月的減除費用)=50000 元,需要按 50000 元對應的稅率和速算扣除數(shù)計算補稅金額。計算公式為:應補稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) - 已預繳稅額。 員工 APP 相關(guān)問題 員工個稅 APP 上 2023 年已匯算,現(xiàn)在更正申報后,如果涉及補稅且符合需要辦理匯算的情形(2023 年取得的綜合所得收入超過 12 萬元且匯算需要補稅金額超過 400 元的),員工需要重新匯算補稅。員工可登錄個人所得稅 APP,在首頁 “2023 綜合所得年度匯算” 專題頁點擊【查看進度】按鈕,或者在 “辦 & 查” 頁面,點擊【申報記錄】,在【已完成】的申報記錄中,選擇【2023 綜合所得年度匯算】進行更正申報。如果更正后不需要補稅或者符合無需辦理匯算的情形,則員工無需重新匯算
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
請問去年為員工代扣申報個人所得稅,其中兩個月數(shù)字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報了,電子稅務局顯示需要補交稅一千多元。更正后的金額在員工手機上的個人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)需要補稅的情況,這是為什么呢?
老師個人所得稅是當月發(fā)放當月申報嗎,還是當月發(fā)放,申報上月,我們一個員工22年五月入職,老單位幫他申報個稅,新單位也申報了那個月,匯算清繳就不對了,這個是老單位更正還是新單位更正,老單位是當月申報上月,新單位是當月申報當月。有老師提到我做一個月的零申報,變成次月申報。那員工們多申報的一個月個調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
關(guān)于個稅今年1—6的申報情況,現(xiàn)在7月份要申報所屬期6月的個調(diào)稅,也就是六月份發(fā)放工資的個稅,那上半年我要交的個稅應該是22年12月,23年1月,2月,一直到6月發(fā)放的個稅,對嗎。12月份個稅很高,那我這樣更正半年是不是有滯納金。實際上我12月個稅,去年申報了
補繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標需要提供這個財務狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費用,需要異地預繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費
匯算清繳都是包括什么
一個項目,一個管理人員在項目上借支遠遠大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費處理費計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務*處置費,謝謝