您好,要的,這個要計提的
老師問下那個社保跟公積金可以當(dāng)月計提當(dāng)月繳納嗎?
請問老師,我們當(dāng)月繳納當(dāng)月的公積金,在做6月份賬里,我計提的是幾月的公積金?社保是當(dāng)月繳納上月的,那么計提的是幾月的社保?
社保和住房公積金都當(dāng)月繳納當(dāng)月還計提嗎
老師好,社保和公積金計提嗎?是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納嗎? 謝謝
老師 公積金和社保一樣嗎 是當(dāng)月計提當(dāng)月的費用并繳納嗎
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
老師,是不是可以在繳納時,先做一筆計提再繳納
再做繳納的分錄
老師,我們打款給勞務(wù)派遣公司醫(yī)社保公積金還要工資,勞務(wù)派遣公司給我們開了發(fā)票,我們收到發(fā)票,是直接計入管理費用-工資嗎?
還要我們支付的勞務(wù)派遣公司服務(wù)費,一個人80元,勞務(wù)派遣公司也開票給我們了,這個計入什么呢?
這些都計入管理費用-勞務(wù)費,
那勞務(wù)派遣的這些工資醫(yī)社保公積金需要計提嗎?
要的,這個要計提的的
計提的分錄是怎么做呢?
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
老師,你這答非所問啊,我問的是我們支付勞務(wù)派遣公司的工資醫(yī)社保公積金,怎么計提分錄
你這回答的,我百度都能查到
這個不用計提,直接做分錄
借:管理費用-勞務(wù)費
貸:銀行存款
不好意思,是看錯了,看成了勞務(wù)公司了