研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是企業(yè)所得稅的稅基式優(yōu)惠方式。 扣除方式:未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在據(jù)實(shí)扣除基礎(chǔ)上,按實(shí)際發(fā)生額 100% 加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按成本 200% 在稅前攤銷。 適用對(duì)象:會(huì)計(jì)核算健全、查賬征收且能準(zhǔn)確歸集研發(fā)費(fèi)用的居民企業(yè)。 費(fèi)用范圍:含人員人工、直接投入、折舊、無形資產(chǎn)攤銷、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等及其他相關(guān)費(fèi)用(不超可加計(jì)扣除總額 10% )。 不適用情況:如產(chǎn)品常規(guī)升級(jí)等研發(fā)活動(dòng),煙草制造、住宿餐飲等行業(yè)。
請(qǐng)問老師,匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)提示是啥意思?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量是什么意思,
老師研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是啥意思?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是啥意思
老師 舉個(gè)例子講一下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是什么意思
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
扣除方式:未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在據(jù)實(shí)扣除基礎(chǔ)上,按實(shí)際發(fā)生額 100% 加計(jì)扣除;比如實(shí)際發(fā)生100元成本,是否可以按200元成本來計(jì)算所得稅? 形成無形資產(chǎn)的,按成本 200% 在稅前攤銷。比如100元成本,是不是可以按300元成本來計(jì)算所得稅? 謝謝
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師您好, 如上計(jì)算方法,所得稅率還可以享受25%減按15%征收的優(yōu)惠政策嗎?
同學(xué)你好 可以享受的哦