你好,這個(gè)你借應(yīng)交稅費(fèi)貸,營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。

看老師你好 小規(guī)模季度45萬(wàn)以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒(méi)有入營(yíng)業(yè)外收入 今年我該怎么調(diào)整
跨年的應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅,怎么調(diào)整?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
以前年度小規(guī)模增值稅銷項(xiàng)稅免稅部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入金額錯(cuò)誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯(cuò)誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營(yíng)業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30
老師去年計(jì)入12月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入的金額今年跨年確定這筆金額不是營(yíng)業(yè)外收入如何調(diào)賬原分錄是借遞延收益100萬(wàn)貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助100萬(wàn)。要把遞延收益的100萬(wàn)調(diào)整到實(shí)收資本里,那營(yíng)業(yè)外收入怎么調(diào)整呢
增值稅減免的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳的時(shí)候這筆營(yíng)業(yè)外收入要調(diào)整嗎?
辭退員工離職補(bǔ)償平均工資看近十二個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)除以12還是看實(shí)發(fā)工資合計(jì)除以12,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金 個(gè)稅嗎
老師,匯算清繳調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利服,我會(huì)計(jì)分錄需要錄分錄嗎?如果需要怎么錄
電商公司只報(bào)了7至9月的收入,之前都是0申報(bào)的補(bǔ)開(kāi)7月之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎
老師,我想問(wèn)哈退役軍人的減免每年抵減9000,是指減免增值稅,不夠減,再去減附加稅嗎?
公司出售了一批固定資產(chǎn),有一些是已計(jì)提折舊完的了,有一些還沒(méi)有,取得收入走的私賬,這部分主要怎么賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)
老師個(gè)人去大廳開(kāi)代開(kāi)具植物油發(fā)票一次性開(kāi)6.5萬(wàn)需要繳納稅款嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品是自己用看見(jiàn)科目怎么做
公司給公司開(kāi)具租賃發(fā)票,一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),有減征政策嗎?
這是什么意思,具體要怎么操作呢
辭退員工離職補(bǔ)償平均工資看近十二個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)除以12還是看實(shí)發(fā)工資合計(jì)除以12

