你好,這個你借應(yīng)交稅費貸,營業(yè)外收入稅收減免。
看老師你好 小規(guī)模季度45萬以內(nèi)減免的增值稅不是要計入營業(yè)外收入并計提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 今年我該怎么調(diào)整
跨年的應(yīng)收賬款主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅,怎么調(diào)整?具體的會計分錄怎么寫?
以前年度小規(guī)模增值稅銷項稅免稅部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入金額錯誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30
老師去年計入12月營業(yè)外收入的金額今年跨年確定這筆金額不是營業(yè)外收入如何調(diào)賬原分錄是借遞延收益100萬貸營業(yè)外收入-政府補助100萬。要把遞延收益的100萬調(diào)整到實收資本里,那營業(yè)外收入怎么調(diào)整呢
增值稅減免的部分計入營業(yè)外收入,匯算清繳的時候這筆營業(yè)外收入要調(diào)整嗎?
公戶收到8800.產(chǎn)品價格是3300.庫存現(xiàn)金退了4360怎么寫會計分錄
老師 我想問一下 我們節(jié)費是法人那邊備用金出的 那我可以不做進(jìn)工資 直接沖法人的賬嗎? 借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,我想問一個所得稅的問題,如果匯算時,有票據(jù)但超出標(biāo)準(zhǔn),我只用調(diào)增,繳納所得稅,但企業(yè)利潤還是減少了。也就少交了分紅稅。那我可不可以一些沒有正規(guī) 的票也做進(jìn)去,到時候所得稅調(diào)增就是,企業(yè)利潤一樣減少了,可以這樣嗎
這個數(shù)怎么能給抵扣用這個月
老師,公司的銷項發(fā)票還要打印出數(shù)電發(fā)票放記帳憑證后面嘛,
請問老師,公司基本戶想注銷,換個別的銀行可以了嗎,會有什么問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款都屬于資產(chǎn)類科目,應(yīng)收賬款借方余額表示對方欠我們的貨款,那么預(yù)付賬款借方余額表示對方欠我們的發(fā)票。同理,應(yīng)收賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)也就是貸方,說明我們欠對方的發(fā)票,預(yù)付賬款負(fù)數(shù)也是在貸方,表示我們欠對方的貨款,是嗎?
老師請教一下,買過來的公司之前的老法人實繳是50萬,現(xiàn)在改成新法人身上嗎
老師,我們開出去的發(fā)票是9%的工程款專票,收到的發(fā)票是3%的勞務(wù)費專票,請問能差額交稅嗎?
老師 公司買的飲用水 記 管理費用—辦公費 行嗎?