你這個(gè)就是按照你說(shuō)的這個(gè)稅額來(lái)交增值稅。 至于附加稅的話,每個(gè)地方不一樣的。
個(gè)體戶餐飲店,小規(guī)模納稅人,按季征收,雙定戶,核定每季度繳納增值稅3000元,今年有政策每個(gè)季度銷售額不超過(guò)300000元免征增值稅,所以一個(gè)季度不超300000元不用繳納增值稅,那除了增值稅還需要交什么稅,具體怎么計(jì)算?例如2020年第四季度不含稅銷售額為111223.65元,具體該交什么稅,交多少,謝謝
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,2023年第一季度已開(kāi)發(fā)票8.2萬(wàn)元.3月還有30萬(wàn)元銷售額需開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)第一季度申報(bào)時(shí)我們需要交多少錢(qián)稅金,個(gè)稅、增值稅、附加稅分別是多少錢(qián)?進(jìn)貨的成本都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)的
老師 請(qǐng)問(wèn)一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來(lái)的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個(gè)體戶 第一季度就代開(kāi)了五萬(wàn)多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的開(kāi)票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,我們開(kāi)了1%的含稅銷售額是406138.16元的發(fā)票,開(kāi)了免稅的發(fā)票銷售額89991元發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)需要繳納多少增值稅啊。這是我們2023年第一季度的數(shù)據(jù)
老師我家是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度專票普票都開(kāi)了,稅率都是1% 開(kāi)的專票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價(jià)稅合計(jì):608554.35 開(kāi)的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價(jià)稅合計(jì)1590669元 我想問(wèn)一下 我這個(gè)季度應(yīng)該交多少增值稅和附加稅啊 具體怎么算的
老師,單位建設(shè)的化糞池只給辦公樓排污使用,可以把化糞池的成本記到辦公樓里邊嗎?
定期定額申報(bào)完增值稅后,定期定額自行申報(bào)怎么申報(bào)
老師,民非企業(yè),老板申請(qǐng)支付物業(yè)費(fèi)5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費(fèi)1000,發(fā)票回來(lái)的是物業(yè)及供暖費(fèi)共計(jì)5000,可以把這5000直接入管理費(fèi)用-房租里嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)職稱考試操作說(shuō)明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒(méi)有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
每個(gè)地方的比例不同,大體上就是增值稅的6%,也就是按3370.67×0.06。