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公司員工出現(xiàn)工傷后,公司支付給醫(yī)院3000元醫(yī)療費用于職工治療,公司報銷理賠款2500元(社保工傷發(fā)放),財務(wù)賬應(yīng)該怎么入賬呢

2025-04-01 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-01 15:15

借:其他應(yīng)收款 3000 貸:銀行存款 3000
借:銀行存款 2500 借:管理費用-福利費 500 貸:其他應(yīng)收款 3000

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快賬用戶2090 追問 2025-04-01 15:17

職工實際醫(yī)治了3800元,自己墊付了800元

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快賬用戶2090 追問 2025-04-01 15:21

第二筆分錄 借:銀行存款 2500 借:管理費用-福利費1300 貸:其他應(yīng)收款 3800

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快賬用戶2090 追問 2025-04-01 15:21

對嗎,老師

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:22

是的,你的理解與處理是對的。

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借:其他應(yīng)收款 3000 貸:銀行存款 3000
借:銀行存款 2500 借:管理費用-福利費 500 貸:其他應(yīng)收款 3000
2025-04-01
借其他應(yīng)收款社保局 貸其他應(yīng)付款經(jīng)理38715.68 你們收到社保局 借銀行存款37071.1 貸其他應(yīng)收款社保局 支付給經(jīng)理 借其他應(yīng)付款經(jīng)理 貸銀行存款38715.68 剩余的你單位承擔(dān) 借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸其他應(yīng)收款社保局1680.58
2022-04-09
您好!收到工傷賠償時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2022-04-08
您好,是的,這個后面會轉(zhuǎn)到公賬的
2025-03-12
這個計入管理費用-福利費
2023-09-15
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