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您好老師,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工工資表 怎么制作,具體需要包括哪些項(xiàng)目

2025-04-01 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-01 11:14

你好,可與正式員工的工資表,保持一致

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快賬用戶5159 追問(wèn) 2025-04-01 11:16

這個(gè)臨時(shí)工如果按照工資發(fā)放,個(gè)稅系統(tǒng)里正常申報(bào)個(gè)稅就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2025-04-01 11:17

是,臨時(shí)工如果按照工資發(fā)放,個(gè)稅系統(tǒng)里正常申報(bào)個(gè)稅就可以了

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你好,可與正式員工的工資表,保持一致
2025-04-01
問(wèn)題:老師,你好!項(xiàng)目在偏還山區(qū),請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目上的勞務(wù)工人和臨時(shí)工人怎么樣發(fā)放工資才合理合法,需要哪些資料呢? 解答:你好,同學(xué),你可以選 擇在預(yù)繳稅款時(shí)同時(shí)按開(kāi)票金額預(yù)繳個(gè)人所得稅,這樣的話他們給你的工資表你就直接做賬,不需要再繳稅了。
2021-03-04
同學(xué)你好 1、對(duì)賬工作: (1)賬證核對(duì):是指會(huì)計(jì)賬簿記錄與會(huì)計(jì)憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對(duì)相符。 (2)賬賬核對(duì):是指總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對(duì)相符。 (3)賬實(shí)核對(duì):是指會(huì)計(jì)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)實(shí)有數(shù)核對(duì)相符(賬實(shí)核對(duì)一般有四個(gè)方面:現(xiàn)金日記賬余額與庫(kù)存實(shí)盤現(xiàn)金核對(duì);銀行存款日記帳余額和銀行對(duì)帳單核對(duì)(可復(fù)核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡);總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)帳實(shí)物盤點(diǎn)金額核對(duì);應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來(lái)款核對(duì)(至少一年一對(duì)賬)。 2、關(guān)賬工作:(一般情況如下) (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫(kù)存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn))、工業(yè)制造費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)分配; (2)計(jì)提營(yíng)業(yè)中的涉及的各項(xiàng)稅金; (3)計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊(按部門分?jǐn)傎M(fèi)用); (4)計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(按部門分?jǐn)傎M(fèi)用); (5)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬(按部門分列費(fèi)用); (6)涉及的各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用(按部門分列費(fèi)用); (7)調(diào)整盤盈盤虧的賬務(wù)處理; (8)有關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn))。 3、編制報(bào)表: (1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查); (2)編制會(huì)計(jì)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表; 4、整理歸檔資料: (1)打印整理會(huì)計(jì)憑證、裝訂憑證; (2)打印整理會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作報(bào)表及納稅申報(bào)表、裝訂報(bào)表; (3)裝訂增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián); (4)銀行對(duì)賬單等其他資料。
2020-10-08
只要是計(jì)入工資總額中項(xiàng)目都算工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅基礎(chǔ)
2022-03-01
您好個(gè)稅及時(shí)申報(bào)
2022-03-31
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