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老師,內(nèi)部食堂是什么?需要辦理工商注冊(cè)和稅務(wù)登記么?是有自己的公戶么? 我們現(xiàn)在規(guī)模小,有一個(gè)廚房和廚師,自己買菜自己做飯,然后買菜的錢按照吃飯的人頭一人20的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一支付,請(qǐng)問怎么把這個(gè)資金統(tǒng)一轉(zhuǎn)過去,可以轉(zhuǎn)給個(gè)人么? 然后怎么才能稅前扣除?實(shí)操中怎么處理合適?

2025-04-01 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-01 10:29

內(nèi)部食堂是單位為滿足內(nèi)部人員就餐設(shè)立的非對(duì)外經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。通常不對(duì)外經(jīng)營(yíng)就無需工商注冊(cè)和稅務(wù)登記,一般也不設(shè)獨(dú)立公戶。 資金可先收至單位指定賬戶,再轉(zhuǎn)給采購人員或供應(yīng)商,可轉(zhuǎn)給個(gè)人,但要留好憑證資料。 要稅前扣除需取得合法票據(jù),準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用,實(shí)操中要設(shè)費(fèi)用臺(tái)賬,計(jì)入 “職工福利費(fèi)” 科目,匯算清繳時(shí)按工資薪金總額 14% 的標(biāo)準(zhǔn)扣除,超支部分納稅調(diào)增。

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快賬用戶7118 追問 2025-04-01 11:08

老師,內(nèi)部食堂是不是就是公司的后勤部門,那我們現(xiàn)在是公司規(guī)模小就相當(dāng)于是我們的后廚是不是? 那這個(gè)后廚需要進(jìn)行食品和消防的備案許可么? 我們后廚沒有做相應(yīng)的備案可以按照內(nèi)部食堂的操作來處理么?作相應(yīng)的臺(tái)賬 我們?cè)鲁醢凑杖祟^轉(zhuǎn)入采買人員1000元,月末統(tǒng)計(jì)采買的發(fā)票和收據(jù)共900元,請(qǐng)問稅前扣除是按照1000還是900元。多出來的部分怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 11:13

同學(xué)你好 對(duì)的,是后勤部門,需要辦理這兩個(gè)許可的 你們公司是獨(dú)立核算的嗎

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快賬用戶7118 追問 2025-04-01 11:22

是獨(dú)立核算,我主要想問我們沒有這兩個(gè)許可,因?yàn)橐?guī)模比較小,可以按照內(nèi)部食堂來操作么??jī)?nèi)部食堂是按照月初給他們轉(zhuǎn)的1000來入費(fèi)用還是按照900有票據(jù)的來入費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 11:30

同學(xué)你好 可以的,食堂是屬于公司的, 員工吃飯收錢嗎

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快賬用戶7118 追問 2025-04-01 11:32

員工吃飯不收錢,就是按照人頭月初統(tǒng)一打給采買員,員工免費(fèi)吃飯,

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齊紅老師 解答 2025-04-01 11:32

這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以了

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快賬用戶7118 追問 2025-04-01 11:34

老師知道是福利費(fèi),但是不知道具體操作月初轉(zhuǎn)入采買員1000 借方:其他應(yīng)付款1000 貸方:銀行存款 月末清單票據(jù),是按照人頭的標(biāo)準(zhǔn)入費(fèi)用還是按照實(shí)際收到的票據(jù)入費(fèi)用 借方:管理費(fèi)用——福利費(fèi)1000還是900 貸方:其他應(yīng)付款1000還是900

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齊紅老師 解答 2025-04-01 11:42

直接借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸銀行存款

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快賬用戶7118 追問 2025-04-01 11:42

老師,你要不看下我的問題,分錄我會(huì)寫,我問的是金額這塊

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齊紅老師 解答 2025-04-01 11:45

這個(gè)按一千來做的,不是玖佰

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快賬用戶7118 追問 2025-04-01 11:46

可是老師100的差額并沒有支出出去,不明白為什么還要計(jì)入福利費(fèi),這100沒有支出出去,沒有取得票據(jù),不應(yīng)該轉(zhuǎn)回公司或者計(jì)提個(gè)稅才可以么?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 11:52

為啥沒付出去?實(shí)際付多少就做多少 如果付了900,那就先做玖佰的

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