你好,可以的,操作沒問題。

老師23年的費(fèi)用24年咋入賬用以前年度損益調(diào)整老師不是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才用該科目嗎
老師,以前年度費(fèi)用入錯(cuò)了,今年進(jìn)行調(diào)整,是要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接沖紅
23年的費(fèi)用,24年開票,23年沒有計(jì)提,24年入賬需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎?
24年的收入,25年沖紅,怎么做賬,沒有以前年度損益調(diào)整科目,老師,完整分錄
25年發(fā)現(xiàn)24年有一部分費(fèi)用沒有入帳,可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?
天津的新能源科技有限公司,企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)是投資融資類,這家公司相關(guān)的稅務(wù)政策是什么?
老師你好,給別人用現(xiàn)金付款,對(duì)方可以給我們開發(fā)票不?我們收到的發(fā)票可以入賬不?
老師,高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠后稅率多少啊
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
老師,這個(gè)公司注冊(cè)資本金已經(jīng)繳足了,還需要做什么???
老師您好,發(fā)貨的電腦不熟練,把制表的事情推給我,我是財(cái)務(wù)本來是審核的,這個(gè)要老板給我加工資嗎
老師增值稅專用發(fā)票怎么分認(rèn)證和沒認(rèn)證?
請(qǐng)問客戶買了樣品,后期以返點(diǎn)的形式返還給他,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度不超過30萬,是按1%交增值稅,因?yàn)槭遣婚_票的,這個(gè)做賬是怎么做?


入完后結(jié)轉(zhuǎn)到去年的利潤里嗎,影響去年的報(bào)表嗎,還是只有在匯算清繳時(shí)調(diào)整
你好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到去年的。影響去年的報(bào)表。
具體您能說一下嗎
你好,你這個(gè)費(fèi)用發(fā)票要用以前年度損益調(diào)整來做。然后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
科目不是記到當(dāng)年了嗎,怎么改動(dòng)去年的報(bào)表
你好,你要用以前年度損益調(diào)整,然后去修改去年的年報(bào)。
手動(dòng)調(diào)整嗎
你好是的,是手動(dòng)去調(diào)整。