做了其他業(yè)務收入的需要 借其他業(yè)務成本 貸原材料或者是應付職工薪酬
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)時其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄應該怎么做?
這筆分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本?
這道題做分錄的時候,為什么沒有先進其他業(yè)務收入,以及其他業(yè)務成本
結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務收入的成本到本年利潤,這個分錄怎么做
什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本及其分錄
領(lǐng)導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領(lǐng)導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,提供銀行對賬單嗎
實收資本已經(jīng)實繳了1600萬,但是注冊資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設備,簽的合同價包含稅款,總價65萬, 已經(jīng)支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價值計量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進項和銷項稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費,煤氣費、買床。也一起計入在建工程-生產(chǎn)線-人工費?不是公司員工。是內(nèi)賬
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫