你好,我們?nèi)绻挚圻^的話,按照13%來算銷項(xiàng)稅。
老師,公司是一般納稅人,銷售自用固定資產(chǎn)運(yùn)輸車輛(之前是二手車買進(jìn)來,只有二手車銷售發(fā)票,也沒抵稅),現(xiàn)在車子要賣掉,開票是開3個(gè)點(diǎn)的專票還是13個(gè)點(diǎn)的專票
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當(dāng)時(shí)買進(jìn)來的二手車不能抵扣進(jìn)項(xiàng),是二手車市場(chǎng)給我們開具的發(fā)票,我們是21年買進(jìn)來的,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納
老師,一般納稅人幾年前公司購入一臺(tái)二手車,入賬時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,最近又把這臺(tái)二手車賣了,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)是6萬,怎么交稅,稅率多少
老師,我們是一般納稅人,2016年購買了一輛二手車,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在銷售這輛車,增值稅稅率應(yīng)該按照13%,還是按照3%減按2%繳納吶
老師,請(qǐng)問,我們賣了一輛二手車沒有發(fā)票,然后又賣了,按照多少交稅?一般納稅人
老師累計(jì)折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來的年報(bào),看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標(biāo)怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)了
老師,請(qǐng)問公司邀請(qǐng)外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費(fèi)住宿費(fèi),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨(dú)立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫
老師,24年的費(fèi)用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個(gè)情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個(gè)人自己與加油站拉貨,沒來公司開票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開給我們的有普票也有專票 但是目前沒人報(bào)銷,沒有支出,這個(gè)怎么做賬
買進(jìn)來時(shí)候也是開進(jìn)來的二手車銷售發(fā)票
你好,你當(dāng)時(shí)沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng),是不是?
二手車銷售發(fā)票是可以抵扣的嗎?
你好二手車銷售發(fā)票不能夠抵扣。
對(duì)啊,所以當(dāng)時(shí)買的時(shí)候就沒辦法抵扣呀
你好沒有抵扣過就按照2%來交稅。
那個(gè)3%減按0.5的是什么政策呀?
你好,那個(gè)是對(duì)于二手車市場(chǎng)的企業(yè),就是專門做二手車生意的企業(yè)。
如果不是的話,就是開3個(gè)點(diǎn)的普票按照2個(gè)點(diǎn)來交是嗎?
你好,是的,就是這樣子的。