6月來了發(fā)票就更正匯算,可以扣除
老師,問個(gè)問題,假如我去年暫估了成本,然后到了今年5月票沒來,納稅調(diào)增了,交了稅了,那我之前的暫估分錄怎么處理
老師,今年沒有到的發(fā)票已經(jīng)做了賬務(wù)處理,但是如果匯算清繳發(fā)票還沒有來的話,要做納稅調(diào)增,那么以后發(fā)票來了的話,該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,今年暫估的原材料,如果發(fā)票匯算清繳之前還沒有到的話,就要做納稅調(diào)增,那么之后發(fā)票來了的話怎么做賬務(wù)處理呢
你好,去年暫估成本,今年匯算清繳時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)增處理,在匯算清繳以后這個(gè)發(fā)票來了,那我這個(gè)怎么處理呢?
請問,去年暫估款,在今年5月調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定暫估款不付也取不到發(fā)票,做賬直接沖銷暫估,所得稅怎么處理了
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準(zhǔn)備建倉儲庫,如何起記賬憑證
老師,請問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中的 研究開發(fā)計(jì)劃書跟立項(xiàng)申請是一回事不?
老師好!想請問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報(bào)表中一次扣除。比如單位原值100萬設(shè)備,在納稅申報(bào)表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報(bào)表上11項(xiàng)當(dāng)中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會計(jì)折舊攤銷額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個(gè)人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨(dú)入管理費(fèi)用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進(jìn)的,12月折舊了一個(gè)月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費(fèi)用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因?yàn)槲覀兪敲舛惖?/p>
請問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?