您好,可以的,確認(rèn)收不回來(lái),要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,已確認(rèn)壞賬的應(yīng)收賬款收回不需要將信用減值損失轉(zhuǎn)到貸方去嗎
上月初公司有一筆款可能收不回來(lái)。。我做了計(jì)提, 借,資產(chǎn)減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備。 當(dāng)月末確認(rèn),收不回來(lái), 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收賬款。。 請(qǐng)問。這還需要結(jié)轉(zhuǎn)本能利潤(rùn)嗎?
2、企業(yè)采用應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提比率為2%,2018年年末應(yīng)收賬款余額為1000000元:2019年5月份確認(rèn)壞賬損失10000元。2019年年末應(yīng)收賬款余額為1500000元。2020年5月原已確認(rèn)為壞賬的一筆0.5萬(wàn)貨款,對(duì)方經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn),已銀行存款收到,2020年年末應(yīng)收賬款余款為500000元。(1)2018年年末提壞賬準(zhǔn)備(2)2019年5月份確認(rèn)壞賬損失:(3)2019年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:(4)確認(rèn)壞賬收回(5)2020年年末提壞賬準(zhǔn)備。要做會(huì)計(jì)分錄
你好我7、8月沒做憑證,9月做憑證。期末處理結(jié)賬完發(fā)現(xiàn)沒有顯示7月的,8月也提示結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,8月顯示藍(lán)色已結(jié)轉(zhuǎn)不是已結(jié)帳,現(xiàn)在我把9月憑證全部刪除,8月這個(gè)已結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理
已轉(zhuǎn)銷的壞賬又收回,是不是指以前已經(jīng)確認(rèn)為壞賬的,有做,借 壞賬準(zhǔn)備,貸 應(yīng)收賬款這個(gè)分錄的??又收回,分錄如何做
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票啊?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎