同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 10200 貸:銀行存款 9120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅 1080 ?沒有發(fā)票,不能稅前扣除
某作家2021年取得收入與納稅情況如下:1、在某出版社任職,每月工資為6600元,扣繳社保與公積金1500元,沒有專項(xiàng)附加扣除每月扣繳個人所得稅為0;2、2021年出版一部小說,出版社兩次分別等額支付稿費(fèi)8000元,共代扣代繳其個人所得稅1792元;3、到某大學(xué)做學(xué)術(shù)報告,取得收入6000元,該校預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅960元。要求:該作家年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)多少個人所得稅?
公司租用個人房屋為職工做宿舍,租期:24年5月15日至25年4月30日,房租1500元/月,房屋由2名員工使用,每月每人扣除300元,實(shí)際公司每月負(fù)擔(dān)房租900元,公司按季度支付房租,已支付至25年1月31日,24年底收到全年發(fā)票18000元,前期公司已經(jīng)逐月按照1500元攤銷房租(分錄:借:管理費(fèi)用-房租1500 貸:其他應(yīng)付款1500),24年底收到整年發(fā)票,整體分錄我應(yīng)該怎么做呢
付書畫評審費(fèi)6人,每人1700元,共計(jì)10200元,無發(fā)票,代扣個稅200元,實(shí)發(fā)1500元每個人計(jì)9000元,如何做賬?
付書畫評審費(fèi)6人,每人1700元,共計(jì)10200元,無發(fā)票,代扣個稅200元,實(shí)發(fā)1500元每個人計(jì)9000元,如何做賬,
付書法大賽6人評審費(fèi)1700元x6=10200元,那么每人應(yīng)扣個稅180元,每人扣個稅付1520元,實(shí)際每人付1500元共付9000元,如何做賬,沒有發(fā)票
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100
目前老板名下分別一個個體一個公司,是一個法人,公司主要用于開票和能取得發(fā)票的成本支出,一年大概100萬左右;個體屬于定期定額,主要是用于不需要開票的收入和無法取得發(fā)票的成本支出,一年大概有 200-300萬收入,想了解目前這樣經(jīng)營存在什么風(fēng)險?如果有風(fēng)險有什么解決辦法?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師,實(shí)際是付(1500元-800)*0.2=140元(個稅)那么*6=840元個稅,那么借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi)1500*6+840=9840元,貸:應(yīng)交個稅840元,銀行存款9000,不是應(yīng)該這個分類嗎!對嗎?
同學(xué),你好 不是,你如果評審費(fèi)是1500,那就是1500*6=9000,費(fèi)用做9000,個稅是他們個人自己承擔(dān)的 借:管理費(fèi)用? 1500*6=9000 貸:銀行存款? 8160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅 840
老師計(jì)入管理費(fèi)以哪個數(shù)據(jù)計(jì)入。?
同學(xué),你好 你們約定給評審老師多少費(fèi)用,就計(jì)入多少。你上面的例子,就是9000