你好,你可以先暫估進(jìn)來,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
銷售貨物時(shí),先收款開具了發(fā)票,次月發(fā)出貨物,那么什么時(shí)候確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,每個(gè)環(huán)節(jié)的分錄怎么做
老師,請問進(jìn)貨收到了,發(fā)票沒到,怎么做分錄,當(dāng)月銷售出去了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你好老師。本公司這個(gè)開具了一些模具發(fā)票和研發(fā)技術(shù)的發(fā)票出去。那么銷售的時(shí)候怎么做分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
請問老師,今年開出的銷售發(fā)票對應(yīng)的貨物成本去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那這批貨物的成本今年怎么處理呢
上個(gè)月購進(jìn)并銷售的商品成本已結(jié)轉(zhuǎn),但本月供貨商提出上月的商品售價(jià)調(diào)低并開出負(fù)數(shù)發(fā)票,請問本月如何調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,分錄怎么做?
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老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點(diǎn)期初,對應(yīng)科目是什么,光錄一個(gè)好像期初不平
老師,我單位收到一張專票,主要要退貨,對方給部分沖紅,那我進(jìn)項(xiàng)是按點(diǎn)子稅務(wù)局那里進(jìn)項(xiàng)入賬,?
請問一下要填業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要填那些表呢
在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)辦好營業(yè)執(zhí)照了,多久國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買的自動彎管機(jī),切割機(jī),單價(jià)在10萬以上,這種我應(yīng)該歸入機(jī)械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價(jià)值19萬,應(yīng)該按幾年折舊呢
暫估入庫如果到匯算清繳結(jié)束前拿不到發(fā)票怎么辦呢
你好,這個(gè)匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
有人告訴我說 可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估金額 這樣做賬 可以?
你好,是的,我也是這個(gè)意思,我讓你暫估就是這個(gè)意思。
分錄這樣可以嗎 不是應(yīng)該借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估金額嗎
你好,可以的,操作沒問題。
請老師給具體寫一下分錄可以嗎 我上面寫的是兩種分錄吆 不知道到底用哪種
你好,第一個(gè)直接暫估了成本 第二個(gè)先暫估庫存,然后庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本。
如果你暫估的話,其實(shí)沒必要用第二個(gè)。