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老師 請問一下 貿(mào)易公司本月進(jìn)的貨發(fā)票沒收著 本月已經(jīng)銷售出去并開了銷售發(fā)票, 那這成本怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢 具體分錄怎么入

2025-03-27 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-27 16:49

你好,你可以先暫估進(jìn)來,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶1571 追問 2025-03-27 16:50

暫估入庫如果到匯算清繳結(jié)束前拿不到發(fā)票怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2025-03-27 16:51

你好,這個(gè)匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。

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快賬用戶1571 追問 2025-03-27 16:51

有人告訴我說 可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估金額 這樣做賬 可以?

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齊紅老師 解答 2025-03-27 16:52

你好,是的,我也是這個(gè)意思,我讓你暫估就是這個(gè)意思。

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快賬用戶1571 追問 2025-03-27 16:58

分錄這樣可以嗎 不是應(yīng)該借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估金額嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-27 17:03

你好,可以的,操作沒問題。

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快賬用戶1571 追問 2025-03-27 18:34

請老師給具體寫一下分錄可以嗎 我上面寫的是兩種分錄吆 不知道到底用哪種

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齊紅老師 解答 2025-03-27 18:35

你好,第一個(gè)直接暫估了成本 第二個(gè)先暫估庫存,然后庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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齊紅老師 解答 2025-03-27 18:35

如果你暫估的話,其實(shí)沒必要用第二個(gè)。

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你好,你可以先暫估進(jìn)來,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
2025-03-27
1、結(jié)轉(zhuǎn)成本。2、待到票時(shí)再調(diào)整原材料或者存貨。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸 原材料或存貨。如果原材料或存貨不足的只能調(diào)主營業(yè)務(wù)成本了。
2021-11-07
你好 ;? ? ?沒有發(fā)貨就不結(jié)轉(zhuǎn)成本和做收入的 ;? ?還沒有發(fā)貨 先不處理分錄 ;??
2021-09-09
同學(xué)你好 那你先暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 然后賣出去就可以結(jié)轉(zhuǎn) 成本
2023-05-16
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等科目
2021-12-23
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