若只是曬干了,能免增值稅
老師,我們是連鎖生鮮超市,每個(gè)分店都是統(tǒng)一核算,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,但是馬上就要開(kāi)新店,營(yíng)業(yè)額要超過(guò)500萬(wàn)了,但是我們不想升為一般納稅人,我們有免稅的蔬菜銷售,可以嗎?
老師 我想問(wèn)下蔬菜行業(yè)的納稅人是不是開(kāi)票增值稅都是免稅的?只能開(kāi)普票嗎?買進(jìn)來(lái)的蔬菜也只能是普票嗎?自產(chǎn)自銷的跟批發(fā)的賬務(wù)處理有什么不一樣?如果開(kāi)票不交增值稅那附加稅也沒(méi)有就只交所得稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們從農(nóng)民手里買了很多西瓜和桃子,蔬菜之類的,這個(gè)是不是他們可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,算農(nóng)副產(chǎn)品,可以免稅,是不是?
老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)免稅蔬菜,部分鮮活肉蛋取得的普票不得抵扣進(jìn)項(xiàng)咋理解呀。這些也是免稅的農(nóng)產(chǎn)品,為什么不能按照發(fā)票注明的金額*扣除率呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是做農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的。我們采購(gòu)來(lái)的蔬菜都是在菜農(nóng)手里買來(lái)的,他們也開(kāi)不了票,請(qǐng)一下我們要怎么入賬? 怎么樣才能抵扣所得稅?
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營(yíng)業(yè)收入6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本3000萬(wàn)元,稅金及附加20萬(wàn)元管理費(fèi)用80萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬(wàn)元,銷售費(fèi)用100萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)80萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入30萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元其中接受環(huán)保部門罰款3萬(wàn)元。通過(guò)民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬(wàn)元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬(wàn)元職工福利費(fèi)15萬(wàn)元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯(cuò)的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個(gè)對(duì)嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時(shí)租用叉車之類的,就幾天時(shí)間我該怎么入賬,
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳有退稅,有沒(méi)有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬(wàn),免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
土地增值稅清算時(shí),無(wú)產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈(zèng)一起銷售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請(qǐng)問(wèn)印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺(jué)不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?