你好,這個(gè)不用填凈值啊,匯算清繳的時(shí)候不需要填凈值。
公司員工丟失數(shù)碼相機(jī)一臺(tái),原值2889元,5個(gè)月累計(jì)折舊381.20元,凈值2507.80元,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批員工賠償2000元,公司承擔(dān)507.8元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2507.80 累計(jì)折舊-數(shù)碼相機(jī) 381.20 貸:固定資產(chǎn)-數(shù)碼相機(jī) 2889.00 借:庫(kù)存現(xiàn)金 2000 營(yíng)業(yè)外支出-固定資產(chǎn)非正常損益 507.80 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2507.80 不明白的是:第一個(gè)分錄里把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都沖減了,那是不是之前公司累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)的成本都沒有了?公司的總成本降低了?經(jīng)營(yíng)所得變高了?
某公司2×20年12月購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600000元,增值稅額78000元,全部用銀行存款支付。預(yù)計(jì)使用年 限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為8000元。公司年限平均法 于每年年末計(jì)提折舊。2×23年12月,該項(xiàng)固定資產(chǎn)出售,出售價(jià)款80000元及增值稅額10400元已存入銀行,清理費(fèi)用2000元用銀行存款支付。公司另有兩個(gè)固定資產(chǎn),其中設(shè)備一個(gè)原價(jià)3000000元,預(yù)計(jì)使用壽命5年,至上年年末已計(jì)提折舊3年。預(yù) 計(jì)凈殘值50000元,根據(jù)實(shí)際情況,采用雙倍余額遞 減法計(jì)提折舊。建筑物b原價(jià)為110000元,預(yù)計(jì)使用年限為8年,至上年年末已計(jì)提折舊4年。預(yù)計(jì)凈 殘值為2000元,根據(jù)其使用情況,采用年數(shù)總和法計(jì) 提折舊。 【要求】編制該公司取得設(shè)備,計(jì)提折舊及處置清理該設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算設(shè)備一個(gè)和建筑物B的當(dāng)期折舊金額
老師好!出售的固定資產(chǎn)清理,沒有做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,造成賬上虧損嚴(yán)重,折舊又多折了,上半年沒有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅,下半年開始出售固定資產(chǎn),出售了300多萬,直接做固定資清理,造成賬面嚴(yán)重虧損,現(xiàn)在匯算清繳,申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說要查賬,還沒我們賬上問題多,讓我們調(diào)整,說我們有盈利的,還需補(bǔ)繳所得稅,現(xiàn)在匯算清繳在哪個(gè)表里調(diào)?
老師您好,請(qǐng)問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產(chǎn)原值是59829.06,累計(jì)折舊56837.61, 借:固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計(jì)折舊 56837.61 貸:固定資產(chǎn) 59829.06 借: 庫(kù)存現(xiàn)金 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1725.66 借:固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10282.89 請(qǐng)問老師,我在申報(bào)填寫增值稅附表1時(shí),這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個(gè)數(shù)?蟹蟹
請(qǐng)問老師,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,23年10月出售了一輛汽車,但是折扣沒有提完,23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候,要把出售的原值寫到原值上,因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊,但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆]有計(jì)提完畢折舊就出售了,導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請(qǐng)問A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示
只填期末數(shù)字說折舊多了
你這個(gè)是有做過固定資產(chǎn)清理嗎?
有86萬處理回庫(kù)存了,多折幾個(gè)月的折舊也分開記了,要調(diào)增,沒有地方填,處理的金額
你好,一般低風(fēng)險(xiǎn)的是沒什么關(guān)系的。
是的,做過固定資產(chǎn)清理
只要你確認(rèn)數(shù)據(jù)沒錯(cuò)就行。
噢,不用填是吧,因?yàn)楣窘馍⒘耍钜淮翁?,以后不好麻煩別人,也不想被人說,但是公司一時(shí)半會(huì)又注銷不掉
你好,是的。沒關(guān)系的。
那表格里應(yīng)該填期末的數(shù)據(jù)是嗎?
你好,你說的是哪一個(gè)表?哪一行,哪一列這樣子才能夠確定?
噢,知道了,按年末的計(jì)算出來期初折舊,我前面填一年的了,還有去年的固定資產(chǎn),謝謝!
你好,不用客氣的了。