你好,嗯是的,季度的時(shí)候需要先交
老師,我再申報(bào)企業(yè)所得稅,到三季度年度利潤是正數(shù)。但是上一年是虧損的。這個(gè)季度我預(yù)交所得稅的時(shí)候要彌補(bǔ)年度虧損嗎?
老師,我想問下,我財(cái)務(wù)利潤報(bào)表2020年最后一人季度總利潤是盈利的,但我上年度是虧損的,如果彌補(bǔ)上年度的虧損是不用交所得稅的,那我這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅不?
所得稅這個(gè)季度利潤是正數(shù),盈利了,去年是虧損,那這個(gè)季度盈利能彌補(bǔ)去年的虧損,不交稅嗎
上個(gè)季度的利潤總額是正數(shù),交了400,這個(gè)月的利潤總額是虧損的可以嗎,還是這個(gè)季度的利潤總額必須要大于上個(gè)季度
上年有20多萬虧損,這個(gè)季度利潤有30萬,這個(gè)季度要交的企業(yè)所得稅是不是彌補(bǔ)虧損后的8萬*5%=4000元來交所得稅,那個(gè)所得稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來以前的虧損數(shù)吧
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
等什么時(shí)候才能退呢?
匯算清繳才會(huì)退稅。