您好,開的發(fā)票,
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
營業(yè)外收入
沒有做過外賬,也不了解?,F(xiàn)在老板注冊了一家新的一般納稅人公司,目前沒有賬務(wù)往來,要我做這個外賬。不知道從何做起。哪個時間點應(yīng)該做些什么都不知道啊。能不能給梳理個流程
老師,你說內(nèi)賬跟外賬不一樣,我做內(nèi)賬稅不做的話,那到時候我開出的票到時候怎么知道呢?外賬都是郵寄給第三方做的,我該怎么做,給代理記賬做外賬我郵寄給第幾聯(lián)給他們呢?客戶要開票我是郵寄給客戶就記賬聯(lián)嗎?其他怎么做?分錄也不會啊?還有我這是新公司,期初數(shù)據(jù)都為零,那我銀行賬戶多少呢?已經(jīng)有支出去的我是要先加進銀行賬戶里然后做賬沖掉還是怎么說呢?
郭老師你好!和外賬公司打交道,一般是內(nèi)賬會計和他們溝通嗎, 有外賬代賬公司,是不是開票和報稅內(nèi)賬會計都不用管了對嗎,內(nèi)賬就是只做內(nèi)賬!都是復(fù)印件!
我做公司內(nèi)帳 外賬報稅代賬公司做,老板經(jīng)常無票報銷,或者無票轉(zhuǎn)賬,都是真是業(yè)務(wù),我作為內(nèi)帳,我正常做分錄,但是外賬代賬公司做啊 ,他光看流水不能知道什么情況,我把無票的流水在回單上寫明無票,這樣可以嗎?有沒有什么風(fēng)險?該怎么處理?
公司是一般納稅人,我做內(nèi)賬,如果做賬價稅分離做,怎么跟外賬會計對接應(yīng)交稅費-增值稅,外賬會計交稅了,內(nèi)賬這里怎么把賬做平,怎么跟外賬會計對接
想接手一所學(xué)校的會計,學(xué)習(xí)實操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個單位財務(wù)負(fù)責(zé)人病了,來不了了,報稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
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那供應(yīng)商的是做營業(yè)外支出嗎?
你價稅合計入賬就可以了