當(dāng)月不抵扣;借方確認(rèn)為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 次月抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
當(dāng)月已入賬的發(fā)票,當(dāng)月沒有抵扣,是否入待抵扣進(jìn)項(xiàng)?下個(gè)月抵扣后怎么做
老師你好,就是當(dāng)月收的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選認(rèn)證抵扣的話,是入賬到收票當(dāng)月,還入賬到勾選認(rèn)證抵扣月份
老師 一般納稅人,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額收月收到的發(fā)票未抵扣,后面陸續(xù)抵扣,當(dāng)月入的借:商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,那在后面陸續(xù)抵扣時(shí)這個(gè)賬應(yīng)該怎么入呢
專票當(dāng)月入賬認(rèn)證當(dāng)月抵扣 怎么做賬 例如1100的專票 100元的進(jìn)項(xiàng) 。 專票當(dāng)月入賬 下月抵扣怎么做賬 會(huì)計(jì)分錄
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
留抵稅額,怎么做賬
您咨詢留抵稅抵欠稅了嘛?
打比方上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還剩一點(diǎn)作為留抵,下個(gè)月再抵扣
無需單獨(dú)分錄結(jié)轉(zhuǎn)留抵:留抵稅額直接體現(xiàn)在“應(yīng)交增值稅”借方余額,下期自動(dòng)抵減。