對(duì)這個(gè)500萬(wàn)以下是可以免的。
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同500萬(wàn)以內(nèi)的免征企業(yè)所得稅,超過(guò)是減半征收嗎?雙軟企業(yè)可以免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎
老師 請(qǐng)教下 符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓所得在500萬(wàn)元內(nèi)是不是免稅企業(yè)所得稅 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得增值稅是不是可以免稅
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,現(xiàn)在我們公司有技術(shù)許可技術(shù)授權(quán)的收入,我看到有一個(gè)是500以內(nèi)企業(yè)所得稅全免,500萬(wàn)以上減半贈(zèng)收,那這個(gè)500萬(wàn)是指的一個(gè)合同500萬(wàn),還沒(méi)指一年所有的技術(shù)授權(quán)的500萬(wàn)?
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開(kāi)發(fā)方須開(kāi)具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬(wàn)是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒(méi)有嗎?
老師,與對(duì)方簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,合同價(jià)款300萬(wàn),其中技術(shù)交易額150萬(wàn),設(shè)備價(jià)款150萬(wàn),首付90萬(wàn),去科技局登記備案技術(shù)交易額部分可開(kāi)免稅發(fā)票,老師,與對(duì)方協(xié)商先把技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)這部分免稅的開(kāi)完,后續(xù)開(kāi)設(shè)備類的,所以對(duì)方首付付90萬(wàn)我都開(kāi)成技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi),免稅發(fā)票,稅法規(guī)定可以嗎?老師
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)