您好,可以的,這個能結(jié)轉(zhuǎn)的?
沖銷暫估入賬商品,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖銷嗎?
前期發(fā)票未回,暫估商品入賬,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,后期發(fā)票回來,回來的發(fā)票入賬,紅沖前期暫估商品入賬的部分,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這塊是否要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?
庫存商品暫估入庫,是因為發(fā)票沒到款已付嗎?暫估入庫的商品能結(jié)轉(zhuǎn)成本么
暫估入庫的商品當(dāng)月銷售了,月底按暫估的價格結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
庫存商品暫估入庫,一次暫估一批貨物,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也是分批結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
后面收到發(fā)票,這個結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖紅嗎?
是的,這個紅沖成本就可以
如果我當(dāng)時暫估時結(jié)轉(zhuǎn)的成本跟后面收到發(fā)票要結(jié)轉(zhuǎn)的成本是一樣的,我能否只紅沖暫估的庫存商品而不紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
這種一般是沖成本的
因為暫估時結(jié)轉(zhuǎn)的成本和收到發(fā)票要結(jié)轉(zhuǎn)的成本是一樣的?我為了省事就不想沖暫估時結(jié)轉(zhuǎn)的成本了,不知道這樣做會有什么不好后果?
肯定要沖呀,一負(fù)一正