你好,匯算清繳不用調(diào)整,你這個并沒有影響利潤總額,之前的忽略了吧
您好,這個月收到19年企業(yè)所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應(yīng)交所得稅;借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配/未分配利潤。請問這個月利潤分配,我報表有什么影響,這筆利潤分配影響報表的哪個數(shù)?
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,請教我看公司有以前年度的所得稅退稅,我做分錄借:銀行存款 211 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 211 借:以前年度損益調(diào)整 -211 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 -211 然后結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配——未分配利潤 -211 貸:以前年度損益調(diào)整 -211 這些分錄我做得對嗎?
以前年度的退稅 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 這步完成后是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 謝謝指教!
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤,補計提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
7月15號之前收到的普票發(fā)票,可以做到6月份的成本嗎?
老師請問一下,我這次申報增值稅404元沒有進項抵扣,用了之前預(yù)繳的稅款抵扣了,這要怎么賬務(wù)處理呀?
老師好,請問一下去代賬公司面試,都會被問到哪些專業(yè)知識,我目前有半年財務(wù)經(jīng)驗,去年考取的初級會計職稱,在投資公司做了半年,企業(yè)沒有營收,只涉及到日常費用,工作經(jīng)驗比較短,也比較淺,不知道代賬公司是不是很鍛煉人,我希望可以多積累財務(wù)方面的經(jīng)驗和思維鍛煉。下面截圖是要應(yīng)聘工作的職責(zé),感覺我的能力有些滿足不了,但我比較喜歡調(diào)整,請老師給些指導(dǎo),謝謝
因為個稅逾期未申報問題導(dǎo)致收到了“簡易程序處罰”需要繳納罰款,這個微信或者支付寶付款,需要把這筆費用計入到會計分錄?
應(yīng)交增值稅怎么會有余額
老師,有外銷的企業(yè),在期末調(diào)匯的時候,外匯的收入需要調(diào)嗎
老師,一般指不含稅金額是不含增值稅吧
一般計稅法和簡易計稅法在什么情況下核算,有什么區(qū)別呢
老師你好,我公司聘請員工,基本工資是3000,其他的報酬和崗位補貼是3000,我們買社保以3000元去買的,如果員工仲裁我們沒有按6000去給他買社保,會有風(fēng)險,這種我們怎么規(guī)避?
老師 我們是銷售方 一般納稅人 開錯票了 然后怎么開紅字發(fā)票呢 ?
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對,我也是覺得,都是直接到利潤分配里面的
對的是的,之前的不用調(diào)整。