中午好呀,供貨商過了一邊應(yīng)付賬款是為了以后好統(tǒng)計,是的 2.員工報銷可以不過往來科目了,因?yàn)檫@是一些零星的,我們把名字寫在摘要里,以后也能很快取得這些金額
老師,我們1月份的采購款,當(dāng)時未支付,我掛賬掛的是應(yīng)付賬款供應(yīng)商,后面我們采購人員拿自己的錢自己支付了,然后過來報銷了,但是發(fā)票我附在1月份的采購成本憑證后面了,員工現(xiàn)在報銷時可以只是一個費(fèi)用報銷單嗎?還是寫個付款申請單好寫?
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)?怎么去做這個賬
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購了,采購是統(tǒng)一由后勤采購的,他那邊每個月入庫及出庫,錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營業(yè)務(wù)成本,采購那邊給我一份簡單的應(yīng)付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對他的應(yīng)付賬款對不對,具體還欠供應(yīng)商多少錢,以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款,還是每個月底跟他拿數(shù)還是?
#提問#老師,采購之前在供應(yīng)商哪里一直是現(xiàn)金采購,回來報銷,后面就走對公付款了,在交接的中間,有一次是對公付款,拿來報銷了,財務(wù)也沒有發(fā)現(xiàn),過了一個月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要咋樣處理比較好?
老師好!我公司業(yè)務(wù)啟用了采購和銷售模塊的軟件,請問業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須要跟財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致嗎?比如采購了一批商品,出現(xiàn)了質(zhì)量問題或者其他運(yùn)費(fèi)扣除,我這邊財務(wù)系統(tǒng)做賬是把這些沖減了貨款,但是開單員沒有把這些開進(jìn)系統(tǒng),就導(dǎo)致了應(yīng)付賬款的期末余額不一致,我這邊的付款是沒有問題的,只是業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有開出來,這樣可以嗎
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計價用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個成品分別有5個不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個不同半成品,工單2成品有5個辦成品。把5個不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
好的老師,然后還有一個供貨商我們給他支付了1896的貨款,但是他就是不愿開發(fā)票,然后商量好了累計拿貨達(dá)到一定數(shù)他就一起開發(fā)票給我們,這個1896用應(yīng)付賬款先把賬做起的話是不是這樣寫呀 借:應(yīng)付帳款1896 貸:銀行存款1896 但是庫存沒有體現(xiàn)出來
不行不行,沒?有發(fā)票也要先暫估,如果這個貨賣出了,我們都沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),另外庫存商品和超市的也對不上 借:庫存商品? ?貸:應(yīng)付賬款(摘要寫未開票發(fā)票) 再寫您上面的分錄。下次來發(fā)票了,上面這個分錄紅沖,再根據(jù)發(fā)票寫分錄,
好的,還是老師厲害
嘻嘻,感謝您的偏愛
嘿嘿,老師采購在23號報銷了牛肉貨款680元,我也在23號做賬了,然后今天又來報銷這個牛肉的運(yùn)費(fèi)30元,這個怎么做賬呀?
哦哦,得跟小伙子統(tǒng)一,這個本來牛肉是680%2B30=710的,如果小伙只入了680,肉已經(jīng)賣了,也不能再入了,我們就記? 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)用,有沒有主營業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸費(fèi)?這個科目,主營業(yè)務(wù)成本更合適,本來就是牛肉的成本,要進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本的
老師,小伙入的金額是480,哈哈,有點(diǎn)亂了
老師,牛肉680元和30元運(yùn)費(fèi)小伙都還沒有入庫,但是都已經(jīng)報銷了,還是分開時段報銷的,我現(xiàn)在讓小伙入庫后怎么處理呀,要不就在本期沖銷680元的分錄重新做?
哦哦,那個入庫單能沖或能改最好了,那讓小伙入710嘛,我們也把這個運(yùn)費(fèi)入到庫存商品里
好的老師,小伙剛才入庫了,入的710塊,老師就是我這里賬務(wù)理不太清,唉,我應(yīng)該要聽老板的囑咐的,先在收銀系統(tǒng)對賬進(jìn)行再報銷的,哈哈,老師我在23號做了一筆報銷680元,然后今天又支付了30元的運(yùn)費(fèi),老師現(xiàn)在怎么處理呀
哇,這個小伙太好了,23號? 借:庫存商品? 680? ?貸:銀行 680 今天? ?借:庫存商品? 30? 貸:銀行? 30 這樣我們賬就和收銀系統(tǒng)對上了