若只是不付款而紅沖,涉嫌偷漏稅
我們開給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
老師您好!小規(guī)模一月份開的電子普通發(fā)票還能沖紅嗎?有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?對(duì)方讓沖紅了,然后重開一下
2018年的項(xiàng)目,一直沒(méi)有做,但當(dāng)時(shí)已經(jīng)開具了發(fā)票,現(xiàn)對(duì)方8月份提交的發(fā)票沖紅申請(qǐng),10月開具沖紅發(fā)票,可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年12月份對(duì)方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`,對(duì)方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒(méi)有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)我需要怎么處理呢
老師,今年6月份開了一份增值稅專用發(fā)票,對(duì)方一直沒(méi)有報(bào)銷,對(duì)方把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在不報(bào)銷了,叫我方紅沖,請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以紅沖嗎?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年