借:其他應(yīng)收100 貸:其他應(yīng)付 100
設(shè)置了往來單位核算大概100多個(gè),是不是應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收、預(yù)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付下都可以顯示這100多個(gè)單位?
我是這樣調(diào)的,之前是借:其他應(yīng)付款-A100貸:銀行存款100,其實(shí)應(yīng)該掛B,我現(xiàn)在調(diào)賬,借:其他應(yīng)付款-A-100 貸:其他應(yīng)付款-B100,我這樣調(diào)賬的分錄做的可對(duì)。
正確的分錄是,借 應(yīng)付職工薪酬100。 貸 其他應(yīng)付款100,借 其他應(yīng)付款40貸 其他應(yīng)收款40,然后寫錯(cuò)的分錄,借 應(yīng)付職工應(yīng)酬100。貸其他應(yīng)付款60。其他應(yīng)收款40。分錄寫錯(cuò)了導(dǎo)致其他應(yīng)付款40掛帳,如何調(diào)整其他應(yīng)付款帳平帳?
這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的,借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款80應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20個(gè)稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。但是其他應(yīng)收款還是不平啊,差寫20呢
這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的,借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20個(gè)稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。但是其他應(yīng)收款還有20沒沖完啊,該如何處理
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年