按流程正常領用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
想請教一下,正常月末我領用原材料分錄是借生產(chǎn)成本(直接材料),貸原材料,到結轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的時候借:庫存商品 貸生產(chǎn)成本(直接材料),那我如果領用輔助材料,我分錄是借生產(chǎn)成本(輔助生產(chǎn)成本-直接材料) 貸原材料 結轉(zhuǎn)的時候我怎么結轉(zhuǎn)
請問老師,我公司為貿(mào)易公司,買賣原材料,但是原材料A的庫存一直處于完全不準的狀態(tài),9月的時候已經(jīng)將原材料A的庫存成本全部結轉(zhuǎn)完,賬面余額為0,10月沒有原材料A的進項發(fā)票進來、可是確銷售了原材料A,那么請問老師們、10月結轉(zhuǎn)原材料A的成本時我該怎么做呢?
麻煩問一下,我買了菜以后,借:原材料,貸:庫存現(xiàn)金,月底結轉(zhuǎn)成本的時候借:主營業(yè)務成本,貸:原材料,這樣對不對
老師你好,問一下我們是工業(yè)企業(yè),對委托的商品進行噴涂料加工。做賬時借:原材料,貸銀行。借:生產(chǎn)成本~直接材料,貸原材料。借:在產(chǎn)品,貸生產(chǎn)成本~直接材料,。然后結轉(zhuǎn)成本的時候,借主營業(yè)務成本,貸在產(chǎn)品。對嗎?
請問老師,有一種原材料沒有發(fā)票,結轉(zhuǎn)成本的時候可以結轉(zhuǎn)么?所得稅可以抵么?
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
那這個正常結轉(zhuǎn)成本,稅務局如果查賬這個是不是個問題呢
你都做了納稅調(diào)增了,沒事的