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老師,工程企業(yè)按照工程進度確認(rèn)收入,增值稅(記入未開票銷項稅額),并繳納增值稅,(未開票銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅),等到開具發(fā)票的時候,增值稅怎么記賬?。?/h1>

2025-03-26 07:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-26 07:20

您好,您未開票的咋做賬的呢

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快賬用戶1410 追問 2025-03-26 07:21

按照工程進度確認(rèn)收入

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齊紅老師 解答 2025-03-26 07:21

我的意思是咋做賬的,麻煩發(fā)下

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快賬用戶1410 追問 2025-03-26 07:23

借:應(yīng)收賬款,貸:收入,貸:應(yīng)交稅費-未開票收入

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快賬用戶1410 追問 2025-03-26 07:23

未開票增值稅

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齊紅老師 解答 2025-03-26 07:24

等開票的時候,把上面的會計分錄紅沖,再按照開票金額做賬就可以

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快賬用戶1410 追問 2025-03-26 07:26

老師,按照工程進度確認(rèn)收入的,如果確認(rèn)100%,開具發(fā)票是收入的50%,之前已經(jīng)繳納增值稅了,我想問增值稅在開具發(fā)票的時候怎么處理

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快賬用戶1410 追問 2025-03-26 07:26

怎么記賬

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齊紅老師 解答 2025-03-26 07:26

這種情況也是這么做賬,只是紅沖50%之前的金額就成

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快賬用戶1410 追問 2025-03-26 07:29

增值稅呢?沖紅,開具發(fā)票再繳納?

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齊紅老師 解答 2025-03-26 07:30

對,增值稅申報的時候把之前的未開票收入紅沖

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快賬用戶1410 追問 2025-03-26 07:31

不可以因為之前已經(jīng)繳納增值稅,開具發(fā)票的時候不再繳納了?

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齊紅老師 解答 2025-03-26 07:36

不行,你開票了之后系統(tǒng)就會帶出來金額就得交稅

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您好,您未開票的咋做賬的呢
2025-03-26
你好,是的,根據(jù)完工進度,你做收入,對應(yīng)需要同步做應(yīng)交增值稅,要不增值稅和企業(yè)所得稅收入不一樣,。稅局發(fā)情況說明了
2021-04-26
這個是建筑企業(yè)比較特殊,這種情況你暫時不用繳納增值稅。開票的時候再繳納增值稅。
2021-06-16
你好 可以這么做的
2021-01-04
你好后續(xù)開發(fā)票這個對應(yīng)這個未開發(fā)票這個負(fù)數(shù)填寫,這個開發(fā)票是按開發(fā)票合計去填寫,
2021-06-02
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