你好,可以的,需要注意一下,紅沖普票的金額小于普通發(fā)票開具的正數(shù)金額,不好意思,剛才忘記問是一般納稅人還是小規(guī)模?如果是一般納稅人,未開票有負(fù)數(shù),整體是正數(shù),不會有開具和申報不一致的提示
老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個項目是一個大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點,每季度,關(guān)于這個項目開發(fā)票是因為對方說項目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務(wù)局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
公司有一個客戶是個人,和他有差不多30萬的交易往來。請問如果我們不開票給這個人,可以做無票收入報稅嗎?因為公司普票數(shù)量有限。另外一般是公司才要發(fā)票,這個客戶最近也說要發(fā)票,抬頭開他個人的。想問下,什么情況下個人會需要發(fā)票?
老師 我們是A公司的代理商 我們找客戶和A公司簽合同付款,A公司提供服務(wù),A公司收到款后扣一部分點位,余款轉(zhuǎn)我們,我們開發(fā)票給A公司,我們是小規(guī)模公司,季度免稅30萬不夠我們用,我們想用我們老板的一個個體戶來開票給代理商,寫個授權(quán)書可以嗎?
我想問下 公司有家個體戶 今年3月底才成立得 2季度只開了10多萬得票 3季度一下開了100多萬的票 稅局今天打電話給老板了 讓去稅局一趟 是不是查有沒虛開發(fā)票得情況? 然后稅局要我們提供資料給他們 我是不是要老板 去專業(yè)辦這個票的地方 弄些材料票回來 因為之前材料采購都是無票支出
老師,客戶是個人付款,說晚點才要發(fā)票,目前沒有給我們開票信息,我們是小規(guī)模,實務(wù)上可不可以這個季度先給客戶開個人抬頭的普通發(fā)票,下個季度再紅沖重開公司抬頭的專票給客戶?因為不想這個季度報了未開票收入以后下季度重開票稅局又要求提供證明資料
老師,你好!小企業(yè)會計準(zhǔn)則,年度匯算補了所得稅。怎么做分錄?
應(yīng)收賬款科目明細(xì)賬需要設(shè)置數(shù)量金額輔助核算嗎
培訓(xùn)機構(gòu)老師的住宿費,車票這些費用應(yīng)該入什么科目
老師,檸檬云的軟件,明細(xì)科目錄錯了,在哪里修改?
老師廚房里面買的冰柜應(yīng)該怎么做賬
是管理費還是制造費啊
老師,你好,麻煩提供一份適用于農(nóng)業(yè)公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),之前老師發(fā)給我的不能編輯,也不適用于農(nóng)業(yè)公司,表格要有記錄損耗的那種。
老師好,合同履約成本計提的減值準(zhǔn)備金額怎么算的,不太理解
老師,你提供的這份進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么不能編輯呢
請問老師計提費用付發(fā)票支付的時候需要再付發(fā)票嗎
老師,沒太看懂 第一點是說紅沖和重開的金額不要開錯嗎?我們是按收款的數(shù)據(jù)開。 第二點是說一般納稅人申報未開票收入后重開發(fā)票不會發(fā)生數(shù)據(jù)不一致的情況,而小規(guī)模會嗎
你好,假如紅沖1000元,本月開具500,兩個數(shù)額相加是-500元,小規(guī)模申報的時候,出現(xiàn)負(fù)數(shù),也申報不過去,小規(guī)模按收款紅沖,開具正數(shù),數(shù)據(jù)也不會出現(xiàn)不一致的情況,就是在申報的時候,表格不允許填負(fù)數(shù),只能大于等于0,會導(dǎo)致表和開具的發(fā)票金額不一致