確定適用稅率或征收率: 如果酒店是增值稅一般納稅人,且固定資產(chǎn)在購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,通常按照適用稅率(一般為 13%)開(kāi)具發(fā)票;若符合簡(jiǎn)易征收條件(如出售營(yíng)改增前取得的固定資產(chǎn)等情況),可以選擇簡(jiǎn)易征收方式,按 3% 征收率減按 2% 繳納增值稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;也可以放棄減稅,按照 3% 征收率開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 。 如果酒店是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按 2% 征收率征收增值稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;同樣也能放棄減稅,按 3% 征收率開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 確定發(fā)票內(nèi)容: 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng):根據(jù)合同寫(xiě)明的物資類(lèi)別填寫(xiě),比如 “家具”“電器設(shè)備” 等 。 數(shù)量:雖然合同沒(méi)有明確數(shù)量,但可以和購(gòu)買(mǎi)方協(xié)商確定一個(gè)合理的數(shù)量填寫(xiě),或者在備注欄注明 “按合同約定數(shù)量” 。 金額:雙方可以協(xié)商確定一個(gè)合理的價(jià)格,或者按照固定資產(chǎn)的賬面凈值并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格等因素來(lái)確定,作為發(fā)票開(kāi)具金額。若實(shí)在無(wú)法確定具體金額,也可在備注欄注明 “按合同約定金額結(jié)算” ,同時(shí)與購(gòu)買(mǎi)方溝通好后續(xù)處理方式。 開(kāi)具發(fā)票: 增值稅一般納稅人可自行通過(guò)增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票;小規(guī)模納稅人通常自行開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,若對(duì)方需要增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)(部分小規(guī)模納稅人也可自開(kāi)專(zhuān)票)。 補(bǔ)充說(shuō)明:在發(fā)票備注欄可以詳細(xì)注明合同編號(hào)、固定資產(chǎn)簡(jiǎn)要情況(如品牌、規(guī)格型號(hào)等能確定資產(chǎn)唯一性的信息 ),以便后續(xù)核對(duì)和查詢(xún)。同時(shí),建議及時(shí)與購(gòu)買(mǎi)方溝通,就發(fā)票開(kāi)具的相關(guān)情況達(dá)成一致,避免后續(xù)產(chǎn)生糾紛。
我司是商貿(mào)企業(yè),有一份合同價(jià)稅總額20000元其中包含運(yùn)費(fèi)500元(合同中明確規(guī)定是運(yùn)費(fèi)),現(xiàn)在已發(fā)貨,對(duì)方要開(kāi)具發(fā)票,要求發(fā)票金額就是合同金額。這個(gè)如何開(kāi)票,商貿(mào)企業(yè)有沒(méi)有資格開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,如果可以有,那么運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)開(kāi)還是和其他商品開(kāi)在一張發(fā)票是上。
老師,我公司接了一個(gè)安防工程項(xiàng)目,其中設(shè)備類(lèi)可以正常開(kāi)具發(fā)票,但是遇到了一個(gè)問(wèn)題,就是我們和甲方的合同里面有涉及一些耗材是沒(méi)辦法開(kāi)具13%出來(lái)的,且合同注明這部分開(kāi)6%了,報(bào)價(jià)單只有金額。(原因是這部分我們是請(qǐng)讓外面一個(gè)施工隊(duì)包工包料做的),那對(duì)于我公司來(lái)說(shuō),應(yīng)該怎么開(kāi)具才對(duì)呢?
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教:A公司銷(xiāo)售貨物并包施工,但是沒(méi)有施工資質(zhì),是給給第三方承包的,私人的。A公司要開(kāi)票,可以把施工費(fèi)攤在貨物里面開(kāi)嗎?如果可以,開(kāi)票除了要有對(duì)應(yīng)的合同還要什么資料?(因?yàn)榘ぐ祥_(kāi)出來(lái)的價(jià)格要比單純開(kāi)貨物價(jià)格高出很多,一對(duì)比肯定有疑問(wèn),需要另外附其他資料?或者合同怎么說(shuō)明)。如果不可以又該如何處理?
老師,想請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ暧幸慌浳镆呀?jīng)發(fā)出,未簽訂合同,未結(jié)款,只有本單位自制的出庫(kù)單,出庫(kù)單上有發(fā)貨數(shù)量金額,到現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,對(duì)方已收貨,但是未索取發(fā)票,在考慮退貨當(dāng)中,那這筆銷(xiāo)售,應(yīng)該是在去年確認(rèn)收入還是今年開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入呢
各位老師 發(fā)票本來(lái)是四流一致:資金流、票流、合同流、物流。 但現(xiàn)在遇到一個(gè)客戶(hù):對(duì)方是集團(tuán)公司,對(duì)方要求我方開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票。 我方只有個(gè)體戶(hù)能開(kāi)給她。 但對(duì)方不認(rèn)個(gè)體戶(hù),只認(rèn)公司,我公司又是一般納稅人,開(kāi)不出3個(gè)點(diǎn)的票,對(duì)方財(cái)務(wù)要求我方出具一個(gè)三方委托協(xié)議, 委托公司簽訂合同,收款,個(gè)體戶(hù)開(kāi)票。 已作多次溝通無(wú)效,老板又想接下這個(gè)單子。大概有40萬(wàn)。 有沒(méi)有其他解決的辦法啊
老師,我們買(mǎi)車(chē)的時(shí)候,對(duì)方多開(kāi)了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問(wèn)如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開(kāi)發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒(méi)辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒(méi)有注銷(xiāo),企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
老師金額是有的,按照一次性打包價(jià)50萬(wàn)出售,就是詳細(xì)的清單明細(xì)沒(méi)有,那現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)票,我開(kāi)什么類(lèi)別呢,
這個(gè)要有詳細(xì)清單的 不然有風(fēng)險(xiǎn)
那老師如果沒(méi)有清單我是不是就沒(méi)辦法開(kāi)票了
這個(gè)沒(méi)開(kāi)了 開(kāi)批的沒(méi)法開(kāi)
老師按照這個(gè)清單我該怎么開(kāi)發(fā)票,
還是廢舊物資里面開(kāi)
開(kāi)空調(diào)制冷設(shè)備-二手空調(diào)這樣
那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 固定資產(chǎn)的清理
借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)