同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開(kāi)了專票回來(lái),我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒(méi)有內(nèi)銷的,所以沒(méi)有增值稅需要抵扣的
老師您好。請(qǐng)問(wèn),如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對(duì)進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
有一筆費(fèi)用,專票來(lái)了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)認(rèn)證。那發(fā)票沒(méi)認(rèn)證就是沒(méi)抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒(méi)法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題,我原來(lái)一直是做的小規(guī)模的賬,現(xiàn)在升為一般納稅人了,我們采購(gòu)收到一張專票,發(fā)票金額是437.2,不含稅金額386.9,稅額50.3,如果這是一張普票的話,我們?nèi)霂?kù)直接是437.2,相當(dāng)于后期入費(fèi)用也是437.2,但是這個(gè)是專票,我們?nèi)霂?kù)金額只能是386.9,后期入費(fèi)用也是386.9,費(fèi)用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的進(jìn)項(xiàng),那么專票和普票這樣算下來(lái)并沒(méi)有什么太大的差異啊,為什么要去抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
還一個(gè)老師,就是有一些技術(shù)類還有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)類測(cè)試類的專用發(fā)票,我們也不能退稅,這個(gè)怎么處理呢?
同學(xué),你好 當(dāng)作普通發(fā)票入賬
那發(fā)票平臺(tái)上就在那放著不用勾選是嗎?
同學(xué),你好 可以,也可以勾選不抵扣勾選
我可以把他們列為待認(rèn)證抵扣嗎?因?yàn)橛锌赡芤院髢?nèi)銷會(huì)用到,這個(gè)分錄怎么寫呢,然后申報(bào)納稅申報(bào)表時(shí)用填在里面嗎?
同學(xué),你好 不要列為待抵扣
為什么呢?
同學(xué),你好 你之后有內(nèi)銷了,取得的專票,才能抵扣,這個(gè)之前的專票,不能抵扣
之前的就不能抵扣啦?還一個(gè),這個(gè)不抵扣勾選模塊對(duì)于企業(yè)注銷的時(shí)候有沒(méi)有影響呢?
同學(xué),你好 是的。 沒(méi)有影響