可以勾選該表,享受優(yōu)惠,也可以放棄不享受優(yōu)惠,繼續(xù)申報(bào)
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂螅瑘?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
(2021年)甲企業(yè)2018年開(kāi)始從事符合稅法“三免三減半”企業(yè)所得稅優(yōu)惠的公共污水處理項(xiàng)目,2019年取得第一筆收入,2020年開(kāi)始盈利,2021年甲企業(yè)將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給乙企業(yè),乙企業(yè)當(dāng)年未取得項(xiàng)目收入。下列關(guān)于甲、乙企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策的說(shuō)法正確的有( )。 A.乙企業(yè)自受讓之日起在剩余期限內(nèi)享受規(guī)定的減免稅優(yōu)惠 B.甲企業(yè)從2019年開(kāi)始享受“三免三減半”優(yōu)惠政策 C.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳免征的企業(yè)所得稅稅款 D.乙企業(yè)以取得第一筆收入的年度作為“三免三減半“優(yōu)惠政策的起始年度 E.享受優(yōu)惠政策企業(yè)應(yīng)在優(yōu)惠年度匯算清繳結(jié)束之前向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)備 【答案】AB 老師為何這個(gè)E選項(xiàng)是錯(cuò)誤的?
老師,就是年度利潤(rùn)表我們利潤(rùn)是假如是八十多萬(wàn),按道理我們就按80多萬(wàn)來(lái)交企業(yè)所得稅,但是到年度匯算清繳時(shí)候我們調(diào)增221萬(wàn),按301萬(wàn)交企業(yè)所得稅,這種調(diào)增后數(shù)據(jù)可以享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎。
老師,我想請(qǐng)教一下,我建筑行業(yè)實(shí)際預(yù)繳了20萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候通過(guò)智能填寫(xiě)小微企業(yè)的優(yōu)惠政策我這邊只需要交15萬(wàn)的企稅,這種情況我該怎么處理呢? (已經(jīng)試過(guò)調(diào)到整數(shù),但是突破300,不享受優(yōu)惠政策了,要繳納50多W,如果不調(diào),我賬上會(huì)留5萬(wàn)的企稅需要退,不退留賬上會(huì)有很大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?)
低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【17364.91】元; 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【21706.14】元; 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”; 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。 請(qǐng)問(wèn)老師這是啥意思,匯算清繳里面的提示,而且我也找不到A107040表單
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),后期會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,區(qū)分開(kāi)會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬(wàn)需要入賬體現(xiàn)嗎?發(fā)票未給我們,麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如何通俗理解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
老師,憑證后面可以可以不附費(fèi)用報(bào)銷單,直接附發(fā)票嗎?
老師,你好 取得專票金額513.29實(shí)付金額513,該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
郭老師,企業(yè)成立,一些費(fèi)用,我們要做哪里
核定征收,每月開(kāi)票3.8萬(wàn),要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),后期會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,區(qū)分開(kāi)會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?那么詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師。購(gòu)買(mǎi)車輛印花稅按次申報(bào)還是可以跟公司收入按季度申報(bào)啊
貿(mào)易性的企業(yè),什么情況可以開(kāi)票,9%的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票
老師你好,請(qǐng)問(wèn)茶業(yè)公司憑證是這種,我看了電子稅務(wù)局。平時(shí)發(fā)票沒(méi)開(kāi)出。也可以這樣申報(bào)嗎?因?yàn)槲已a(bǔ)做5.6月的會(huì)計(jì)做賬,不知像憑證這樣做可以嗎,,
沒(méi)有107040這張表
那就不用理會(huì)了,在主表選擇優(yōu)惠項(xiàng)目填寫(xiě)