您好,可以的,如果入賬,就要重開
老師好!我收到一張普通發(fā)票,發(fā)票上面對方信息欄沒有填寫銀行賬號,對方是個體戶,對方單位名稱、地址、電話這些都填寫有,只差銀行賬號,對方說自己沒有開公戶,請問發(fā)票上面不寫銀行賬號可以嗎?
請問如果公司名字變更了,變更完當(dāng)月就要開變更后名稱的發(fā)票嗎?還是需要做什么才可以開變更后的名稱的發(fā)票?另外變更前有一些進項沒有認(rèn)證抵扣,可以繼續(xù)留抵到后續(xù)有需要的時候再認(rèn)證抵扣嗎?就是想說后面認(rèn)證,公司名稱就對應(yīng)不上,這個要緊嗎?但是如果變更完公司名稱當(dāng)月就將前面的發(fā)票認(rèn)證抵扣的話,稅負(fù)就達不到要求?
老師你好!供運商變更了公司名稱,稅號沒有變化,我對公付了變更以前的名稱的賬號,現(xiàn)在發(fā)票進來是變更以后的名稱,我可以用這張票做帳嗎?
問下如果我們公司買設(shè)備,對方?jīng)]有發(fā)票,現(xiàn)在這個21000元可以對公打到他私人賬號嗎
1月份收到一張備注錯誤的房租發(fā)票,還沒有入賬,已經(jīng)通知對方?jīng)_紅了,請問我這個月做1月份賬的時候還需要把這張錯誤的發(fā)票做帳嗎?對方如果給我開了紅票,我紅票是不是也得做賬
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
好的,就是稅務(wù)系統(tǒng)顯示在這邊名下,不影響吧
是的, 是的,這個不影響的
還有個問題,收到老板過生日一張專票,勾選系統(tǒng)直接做進項轉(zhuǎn)出可以嗎
沒有進賬
可以的,直接做進項轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你