你好,這個商業(yè)發(fā)票實際上就是普通發(fā)票。
老師你好,我在出口退稅申報系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時,我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來的幾張發(fā)票。請問怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
請問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進(jìn)項專票,做退稅勾選認(rèn)證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務(wù)平臺查詢進(jìn)項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進(jìn)項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺進(jìn)項發(fā)票信息認(rèn)證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證相符了,接下來需要做什么???
老師,你好,我們屬于外貿(mào)企業(yè),不生產(chǎn),現(xiàn)在已收到出口報關(guān)單,賬務(wù)還未處理,請問一下,我后期要做出口退稅,這個操作流程,步驟是怎么樣的???小白一個,麻煩解答一下?
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報。2.對出口貨物進(jìn)口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認(rèn)證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
老師你好,我請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號,但是收到的進(jìn)項發(fā)票對方單位是10月13號開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具,在這種情況下,這張進(jìn)項發(fā)票還能出口退稅嗎?有時間要求嗎?
老師,我們25年1季度小規(guī)模504萬,超了500萬了,9月26稅務(wù)局通知了,我們在6月30調(diào)增過4季度的增值稅,所以我不知道,這種情況,我們10月變更一般納稅人,需要補(bǔ)繳4到9月的增值稅嗎
老師,我廠新建啤酒廠,設(shè)備正在安裝調(diào)試,沒正式生產(chǎn),但是老板從外地購進(jìn)成品酒銷售了,籌辦期不能有損益,該咋辦?
以前工資5000元剛漲工資到6000社保需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整這樣是調(diào)整幾個月
收到的高新技術(shù)獎勵的錢 匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問下公司員工給另外一家公司干活,公司會結(jié)算單我們公司,之前是計提的公司多的沖銷售費(fèi)用,那銷售費(fèi)用不夠充的也就是小于了這個金額到時候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導(dǎo)期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實際操作層面,還有預(yù)繳增值稅的說法嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
建筑公司與個人發(fā)生的過橋費(fèi)可以據(jù)實扣除,還是限額扣除
標(biāo)書中資金來源和資金類型怎么填寫?